预提费用,其他应收款,应该处理掉,未分配利润应该有余额
月末结账前要注意哪些问题,要检查哪些事项,哪些科目有余额算正常?
请问一下,年前结账需要注意哪些科目应该有余额,哪些科目应该处理掉
请问一下,在年结账之前,需要注意哪些科目是不能有金额的?
老师,我想问一下,年底了,请问下,我们账上,有哪些科目余额需要注意的吗?
老师,我问下建账要注意哪些,我目前把应收余额填上去了,目前的情况是收了一部分应收款,还有其他科目要填期初数据吗
老师,请问,我当月申报了未开票收入,当月又红冲了,那我下个月申报增值税的时候,是不是可以将未开票收入和销项税额红冲,就不用缴税了,是吗?
甲公司欠我们404172.67元,其中包括人工费、材料费和利润费,协议中写着是税后404172.67元,老板让把税点费用算到甲公司请问怎么算
老师,图里面的固定资产科目是不是不应该写货车购置税啊,还有这是3月份买的车,现在6月份做折旧,这个补计提4月和5月份的折旧应该怎么做凭证,这个折旧费计管理费用
老师,独立核算的分公司,买来的空调,我是计入,管理费用吗
老师,如果我们公司聘用的人员,是退休以后的人员了,那么我们还用给他们缴纳社保吗
老师。能不能发给我一份福利院的收支汇总表
老师您好,利润表的累计毛利X13%-累计已交增值税=累计未交增值税,这个等式成立吗?
老师你好聘用退休人员报个税她的退休工资和聘用工资超5000需要交个税吗
老板转入公司的备用金如何做账,摘要怎么写
老师您好,24年共暂估44万成本(次月未红冲再暂估,25年汇算前回成本票27万,进项税3.7!1步,借库存商品44贷应付账款红字。2按发票入账借库商品27万,应交税进项税3.7贷应付账款30.7。3差额调整借库存商品17贷主营业务成本17。4借利润分配未分配润17贷以前年度损益调整17。老师如果不对帮忙写下正确分录谢谢
预提费用指的是什么科目? 其他应收款和其他应付款挂账的科目处理掉?通过什么方式处理掉,什么科目?
这些科目如有请处理,如无不需要处理。怎么处理要根据具体情况
意思出现挂账的这些科目再年前结账之前需把处理掉,如果不处理,那属于账务有问题?
其他应收款如果是股东借款不还,就会有税务风险。预提费用税前不能扣,也要调增
预提费用是什么科目? 其他应收款股东借款怎么冲点?
预提费用没有就不用管了,我只是举个例子
其他应收款股东借款还掉就可以了
如果没还就存在税务风险?
如果没有还会视为股东借款,按20%缴个人所得税
为什么会缴纳20%的个人所得税?原理是什么?
如果股东不归还的话,视为对股东的分红
不归还这笔金额就视为是股东的分红?然后缴纳20%的个税