你好,欠股东的其他应付款,经过相应程序是可以转到实收资本的

老师,欠股东的其他应付款可不可以直接转到实收资本呢?
老师,欠股东的其他应付款可不可以直接转到实收资本呢?
账上欠老板钱,如果想增资,可不可以直接把其他应付款转实收资本?
其他应付款股东的报销款可以直接转为实收资本吗
其他应付款股东的借款可以直接转为实收资本吗?
老师,如果前11个利润只有100w,,但12月份调账后有400w,这样有风险吗
社保基数申报年度工资是按照个税系统里的所属期25.1-12月的累积收入除以12取数吗,如果该员工只上了两个月班就合计➗2这样算对吗?
社保基数月均工资是按照个税申报系统里的25.1-12月属期的合计数除以12吗
关于社保基数:每一年我们都是按照上一年度个税系统里完整年度属期工资申报的,因为都是次月发放,比如说:属期25.1-12月实际就是24.12-25.11月的工资,但是发放月是25.1-12月,您能理解吧?社保基数就是按照这个算的申报,会计成本也是按照这个全部计入25年度的,25.12月的工资就记入了26年度了,我就想问下,这个有什么大问题?也不存在虚假申报,就是一直都是这么申报的,完整的12个月的工资算的月均呀,税务对比数据不也是跟个税系统比对吗?
刚入职一家一般纳税人工厂,需要老师指导一下做账和报税流程,新工厂1月份做零申报
老师,我公司托养B公司的怀孕羊,托养3年,每年支付管理费,3年后还托养时,同等的怀孕母羊,这个怎么账务处理
老师,个体户要提交营业账簿印花税吗?
老师,你咋听不懂呢?工资次月发放,25.1-12月就是发放的24.12-25.11月的工资,个税所属期25.1-12月实际申报的也是24.12-25.11月工资,员工实际收到也是这个工资,也是完整的12个月工资,会计25年入的成本也是按照这个现在25年度里的,提前计提,那么我基数按照这个报也不存在遗漏呀、跟会计账务都能统一了,有什么问题,也不存在弄虚做假呀
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社保基数年度工资申报是这样的:会计都是按照当月发当月记入成本的,没有提前计提,工资都是次月发放,那么25.1-12月工资实际上是24.12-25.11月的,成本全部计入25年度的,与个税一致,社保基数申报也是按照这个为依据的、一直都是这么做的、应该没有什么问题吧?
需要什么程序呢?
就有一股东
你好,全体股东同意,修改章程,提供相关资料去工商局变更实收资本
现在实收资本还没到位,500万的注册资本,现在实收资本只有100多万
你好,全体股东同意,修改章程,提供相关资料去工商局变更实收资本 (是针对这个回复有什么疑问吗)
实收资本还没到位,还需要修改章程吗
你好,现在是其他应付款转为实收资本,而不是股东实际投入资金啊 需要修改章程的
修改章程里的那条?
你好,章程里面关于股东出资,实收资本的内容
现在实收资本还没到位,500万的注册资本,现在实收资本账上只有100多万,也需要修改章程?
股东就有老板一人
你好,现在是其他应付款转为实收资本,而不是股东实际投入资金啊 需要修改章程的 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的,老师,认缴制,注册资本还没到位
你好,现在是其他应付款转为实收资本,而不是股东实际投入资金 与是不是认缴制,注册资本有没有到位没有关系啊
欠股东的其他应付款转实收资本
你好,现在是其他应付款转为实收资本,而不是股东实际投入资金 与是不是认缴制,注册资本有没有到位没有关系啊 (是针对这个回复有什么疑问吗)
老师,我不懂,能详细解释一下吗?
你好,现在是其他应付款转为实收资本,而不是股东实际投入资金 全体股东同意,修改章程,提供相关资料去工商局变更实收资本 (这个就是详细的操作方法啊)
有没有相关文件
你好,没有文件对这一块做出具体规定