你好 借银行存款 贷 其他应付款
老师,社保基数调整从离职员工处补收社保怎么做账
因为社保缴费基数调整,基数调整补收个人部分未从个人工资扣除,然后员工离职了,现在有余额,该如何调整账务
老师,请问下每年社保基数调整的补社保基数差这种,在基数调整金额还没出来时离职人员的社保个人承担部分应该怎么扣
社保基数调整,需要补交差额,离职员工的怎么处理?
老师,我们现在社保调基补差基数出来了,1-8月的,前面已经离职的员工怎么办?7月离职了,我们现在这个调整出来怎么做账务处理?离职的员工可以不报吗?
上个月离职的员工,这个月要报他的个税,是先报送非正常再申报,还是先申报再报送
老师您好,请问2025年收到2022年到2024年的房屋租赁发票,但前期没有计提房屋租金,应该怎么做账?小企业
老师,餐饮业,直接在养鸡场买了鸡蛋,对方是不是开免税发票,我们用于计算抵扣9个点呀
请问,7月份有个异地预缴,但是本期有留底,请问这个数主表用填写吗?
公积金账户开设是 他们加了几个不是本公司的员工 现在要怎么做账呢
收据的日期是7月3日,实际转账日期在7月9日这样可以吗。
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税,没有利润,股东也分红,会计分录怎么走
老师好,新公司成立后,次月要报的税种有哪些?
老师,我们是建筑公司,17年做了一个项目,给甲方开始50万,但甲方代支付材料款10万,实收40万。现在要清理应收账款余额。但甲方那边不配合给支付明细,付给哪个供应商的也不知道。这种我可以把应收账款转到营业外支出吗,能不能税前扣除。
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为什么是其他应付
因为你以后需要支付出去
那还没有收到的借:其他应收贷:应付职工薪酬-社保
这样可以不
你收到的时候才做账
我确定是可以追回来的,因为这个是调整在11月,离职员工12月转回
那我11月这样做,12月直接冲了其他应收不可以吗
你好,那样也是可以的