同学你好 计入推广费就行了

老师,我们前两年给客户回扣的时候,为了抵税,我们员工自己在外边买了税点低的发票给了公司,当时票在网上也可以查到是真的,今年税务稽查,我个人给公司的发票有一些是不合格的,就是那边公司没有了,相当于这部分票没交税,我个人涉及的发票金额大概有140万左右,公司让我去面谈,说是涉及罚款和滞纳金的问题,罚款公司承担,滞纳金需要自己承担,我想问一下老师,这种情况我个人会得到什么样的处罚,滞纳金是怎么计算的?大概我会被罚多少钱啊?谢谢老师
老师,请问公司在学校办活动开设现金奖励,金额较大,大概80万左右,这种情况怎么处理可以合理避税呀
老师你好,我这边是一个民办高校,因为老师在国家各种学生技能大赛得奖,给老师发放的奖金是否可以不交个人所得税?大概都是三四万?老师本身就很辛苦,怎么能合理避开个人所得税?
你好老师,请问想合理报销员工为工作产生的油票,每个月大概1000左右,和员工签租车协议,以油票抵租金,需要都交什么税,这种情况协议金额怎么写可以避免员工交个税呢,还用员工开发票吗
老师 一般纳税人公司,是做农业蔬菜种植销售的,基地每个月平均请80-100人左右的零工干活,每个月人员更换的比例达到50%,公司统一把这部分钱支付给基地的管理人员,管理人员再支付给工人,请问这份费用可以做工资申报吗?请问建议怎么做账务处理呢?让农民工去开发票太难啦,每个月金额在5万左右
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
冲账是什么意思。比如从公司借钱出来
老师,我们在出口退税系统上提交100万的进项,税局只给我们退80万,那剩下不给退的20万是转到留抵里边吗
老师,三季度无票收入少报了,四季度补可以吗
村集体经济组织的房屋租赁,一年20000元,只租一年一次性交清,税率多少
老师好,技术转让是不交企业所得税吗?
没有发票的呀,现金出去的
同学你好 那没办法 只能调增缴纳所得税