借银行 贷应付职工薪酬 之前做了计提吗
请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
我们公司下属工会年终发放一笔福利费,用银行存款来支付,现退回一千元,发放的时候借:经费支出-职工福利、货:银行存款。请问现退回的那一千怎么做分录
老师员工因为卡号的原因代发不成功退回,请问我的退回来的分录是借银行存款贷其他应付款吗?之前我做的发工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工贷银行存款,应交税金个人所得税
多付的月饼钱退回来,之前出的时候借:管理费用_职工福利贷:银行存款,请问现在退回的怎么写分录呢,谢谢
之前交工会会费5000 分录如下: 借:管理费用工行 贷:应付职工薪酬工会 借:应付职工薪酬工行 贷:银行存款 现在收到通知 工会会费交多了给退回来2000 这种分录怎么做啊?
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,