借银行存款2000 借应付职工薪酬-2000
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
我们租赁公司给地质局租车出野外,还提供驾驶员。驾驶员保险我公司出钱发票却要写地质局,这部分支出该怎么处理。
老板微信把要发的工资转给院长,让院长一个一个微信发给员工,请问这个凭证要怎么做。票据要哪些
老师 管理费用不做调整吗?
也可以冲减管理费用-工会经费
那我现在又糊涂了老师 借银行存款 2000 贷应付职工薪酬 2000 借应付职工薪酬 2000 贷管理费用 2000 这样对吗
管理费用是借方红字
借银行存款 2000 借管理费用 -2000
这对吗?还是借:银行存款 贷:其他费用 工会
借银行存款 2000 借管理费用 -2000
老师 其他应付款里我看也有工会会费 什么情况下是 借银行存款 贷其他应付款工会
当时计提时放在了其他应付款
借银行存款 2000 借管理费用 -2000 应付职工薪酬还需要调整吗?
不需要了这样就,应付职工本来也是过渡一下