您好 销售方把发票记账联复印 盖发票专用章给购买方入账就好了

老师你好,我公司10月份开给客户的增值税专用发票一份,寄给客户丢了怎么办?
老师,我们开给客户的发票,客户一直没付款,也不会付款了,现在公司要注销,让客户把发票退回来,但客户弄丢了,这个怎么处理?
老师,开给客户的增值税发票寄给客户了,客户弄丢了。说没收到。公司也不愿去办理挂失发票。请问怎么做账。我是销售方
老师 就是开给客户的增值税发票客户联被客户丢失了 应该怎么处理吗 可以复印我们的记账联给他吗?
请问下老师,销售方开给客户的增值税专票,对方客户未认证丢失了,要怎么处理?
第四季度所得税还没有申报 不知道多少,要在12月份计提吗 这么计提呢
老师,我们租了房子用于员工食堂,房租,物业费,水电费计入那个科目呢
老师,我买个车还份钱,是放到应付账款还是其他应付款呢?
用于以后车间生产的燃气开户费计什么科目
老师,这个可以忽略吗?季度人员变动,资产总额变动不是正常的吗?
郭老师请问下,我司现在12月份的资产负债表资产总额为68064292.98那么这个月如果不属于小微企业了,那么印花税,城建税及附加还能享受减半征收吧,然后2026年5月31日汇算清缴后如果不是小微企业了后期的在全额交呢
2023年年底把实收资本做成了其他收益政府补助,今年年底准备调整过来,怎样调节不调分类只调整报表?
老师,比如2025.12月有报关出口货物,是不是1月份必须得在电子税务局免抵退税申报(我们四生产型企业)如果12月份没有进项留抵,是不是就退不了税还要缴纳个附加税?我对流程不太清楚,请老师讲解下,才接手的,有点懵,怕搞错了,内销售多的时候,出口退税可以推迟申报吗?可以等留抵多的时候申报退税吗
请问第四季度的经营所得个税,是只填第四季度的累计数收入跟成本,还是填全年的累计收入总额跟总成本
老师,您好!现在申报企业所得税申报表需要填写职工薪酬金额,临时工的工资需要计算在内吗?
老师,购买方不愿意。必须要重新开一张,不然不付货款。丢失的那张它不认
哪有这样的 自己丢失了 还不认账 购买方是大爷 请问多少金额
价税合计是5300元。没办法,对方是我们公司的主要业务来源。百分之60的业务都是这家的,另一个就是发票不是他们会计弄丢的,是他们业务部同事弄丢的,还没报给财务。所以他们财务部不认。必须要我们开发票给他提交上去,才支付货款。咋办呀
发票金额不大 您验旧的时候需要带发票去大厅吗
不用。一般纳税人。
那就自己当月作废 一般税务不上门 基本没什么问题的
作废不了的,因为是10月份的发票,我已经记账缴纳增值税了。
那您自己在开票系统开具红字发票信息表 然后开具红字发票 然后再开蓝字发票
可以直接红冲吗。后面会不会有啥风险
税务不上门 基本不会有的
我就是担心它上门。怕它后台比对,查到了。
可以让它挂帐吗
这个不会的 比对也不会知道您发票丢了啊
红冲了那账务怎么处理。
做蓝字发票相同的分录啊 金额红字
老师,已缴纳的税款可以算了。缴了就缴了。这笔可以挂未付么。重新开一张
那您往来科目不会平啊 还要做营业外支出
那怎么办。我不敢红冲。
金额不大 没事的 放心吧 又不是偷税漏税