福利费按工资的14% 抵扣所得税 应发工资

应付职工薪酬里面包括工资和职工福利费,汇算清缴时是拿个税申报工资和应付职工薪酬总数对比,还是和应付工资对比呢?因为这部分福利费也没申报个税,是聚餐和过节发东西的,现在个税申报的和应付职工薪酬总数不一致,差了福利费
老师,职工福利费(报了个税)和职工教育经费当时入账通过应付职工薪酬科目了,那我填报这个表的第一行工资薪金支出时里面包含福利费和教育经费吗?
老师,请问申报个税的数据是不是跟应付职工薪酬—工资这个金额一致,而不是应付职工薪酬的所有贷方余额,应付职工薪酬贷方余额还包括应付职工薪酬—福利费。谢谢!
老师,请问单位承担法人社保单位1000和个人部分300元,工资1000元会计分录是借:管理费用-工资1000,社保1300,贷:应付职工薪酬2300,可是这样一来应付职工薪酬金额就和个税申报表不一致了。还是应付职工薪酬分出来应付职工薪酬-工资1000,应付职工薪酬-社保1300。在对应个税申报表时对应应付职工薪酬-工资合计金额就可以了?在申报个人所得税时是减去了单位承担的社保包括个人部分申报的是到手1000元的工资。
老师,你好。现在所得税季报新增“已计入成本费用的职工薪酬”,”实际支付给职工的应付职工薪酬“,请问这个职工薪酬包括工资、社保单位部分和福利费吗?
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用