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老师,你好,请问做了社保退费,到公司账上,后面怎么做分录?

2021-12-10 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 19:01

学员你好,分录如下 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 成本费用负数

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快账用户4465 追问 2021-12-10 19:04

相当于计提和扣缴的分录都要给她冲掉是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 19:07

是的,你的理解完全正确,可否给个五星好评

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快账用户4465 追问 2021-12-10 19:10

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-10 19:12

不用客气,给个五星好评就行

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学员你好,分录如下 借:银行存款 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 成本费用负数
2021-12-10
同学,你好。这是缴纳当月社保的凭据。 你要分出单位部分和个人部分分别是多少才行。 借:应付职工薪酬(单位部分) 其他应收款(个人部分) 贷:银行存款 借:管理费用(单位部分) 贷:应付职工薪酬
2020-09-29
借银行存款,贷营业外收入。
2022-07-11
你好,收到社保退费 借;银行存款,贷:应付职工薪酬—社保
2022-12-08
您好,借 银行存款 贷 管理费用
2022-10-12
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