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老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?

2021-12-10 20:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-10 20:07

您好 只要做下进项税额转出就好了 这个月申报的时候直接做进项转出

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快账用户6723 追问 2021-12-10 20:11

这个应该填在这个里面哪里?是不是不用做红字发票申请表?

这个应该填在这个里面哪里?是不是不用做红字发票申请表?
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齐红老师 解答 2021-12-10 20:13

小规模期间的 填23B栏次就好了

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快账用户6723 追问 2021-12-10 20:15

那现在是一般纳税人的也是填这栏的是吗?

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齐红老师 解答 2021-12-10 20:15

现在是一般纳税人的也是填这栏 是的

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您好 只要做下进项税额转出就好了 这个月申报的时候直接做进项转出
2021-12-10
你好,去年的就不用修改了,你之前是做的固定资产卡片吗?你多了固定资产的吧。
2022-12-07
同学你好 借:成本费用科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2022-08-23
你可以开了红字信息表的那个月填写进项然后转出 自己填写不了的建议去税务局
2019-12-15
你平时月末结转进项和销项吗 这两个科目都结转到转出未交增值税
2020-10-18
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