您好 只要做下进项税额转出就好了 这个月申报的时候直接做进项转出

“已经认证过的发票未抵扣怎么冲红”,这个问题老师有考虑过进项转出的问题吗?如果9月份收到进项发票,勾选抵扣,但申报是忘了填写进项税额,按规定除客观原因是不能做进项抵扣了。然后10月份发现发票开错了,开出了红字信息表,10月份申报时,会要求进项转出补税,怎么处理?
老师好,一般纳税人8月有留抵的进项税额,到了月末,不做账务处理,只是在申报表体现。那么到了9月份申报增值税,就直接抵扣了8月留底的这个进项税额了。难么9月分账务处理时关于这个8月留底的进项税额还用不用在账务处理了呢?
老师你好,投入产出法核定农产品增值税,9月份已做收入,10月份开具了红字发票,那9月份按投入产出法抵扣的税金,在10月份申报时该怎处理,是在增值税申报表中的表二做进项税额转出吗
1.跨月进项税额转出,这个只需要做账务处理,然后在增值税申报表2填列就可以了吗?(该发票之前月份已经认证抵扣。)2.在同一个月份,收到购买商品作为福利费,这个进账要抵扣吗?然后转出的时候,也是做账务处理后,直接填写申报吗?
老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?
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这个应该填在这个里面哪里?是不是不用做红字发票申请表?
小规模期间的 填23B栏次就好了
那现在是一般纳税人的也是填这栏的是吗?
现在是一般纳税人的也是填这栏 是的