学员你好,你结束初始化了吗

科目余额表是不是只有中间的本期发生额才是借贷平衡?在录入金蝶初始数据时,是录入科目余额表的期末余额作为初始数据吗?
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
金蝶初始化的时候录入了期初余额后启用,为什么看科目余额的时候不显示期初余额呢?月底的余额就差了个期初数
科目余额表是10月底的,初始录入数据帐套启用时间是11月初。我可以只录 期初余额这栏吗?应收账款有个公司数据是在贷方 我填写的时候能填写-215340吗?用的是金蝶KIS迷你版
科目初始化数据已完成 从五月份开始,做五月份的账,查看科目余额表的时候,为啥期初余额没有数据
老师,您好,我们有收到一张个人代开的加工费发票 ,请问下我们是可以公账转给个人吗?然后申报个人所得税吗?
老师 工厂已经停工 机械都已经变卖了 要做什么处理。
老师,我公司签订了一份机械施工作业合同,内容是租用机械,包含人员工资,算的是租赁费用,这个是不是开票得按经营租赁13%的税率开了,还是可以按建筑服务*机械作业9给点开呢
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
老师 你好 出纳模块已经结束初始化了 银行期初余额有了 就是从总账查询科目余额 期初的显示为空
总账模块也要结束初始化
这个账户是新开的 总账显示已经结束初始化了
新开的账户银行存款一般没有余额
老师 是用别人的卡开的 里边有余额 10月份是人家的个人卡 11月才是我们营业收入
那你期初应该在总账也录入金额的,录入了吗
在出纳模块 初始化那里录入启用了 银行里有期初和11月发生额 余额是对的 总账只有11月发生额 期初是空白
总账也要录取期初的
总账怎么录入期初呢
反初始化后重新输入