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老师好请问账上做的进项税额转出金额在开票软件那个位置核对

2021-12-11 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-11 15:33

同学你好,这个在开票软件是不显示的。进项税转出,是企业根据自己实际经营情况自主申报。

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快账用户5251 追问 2021-12-11 15:34

那是不是根据附表2带出来的数核对,那个数我不能改动

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:34

其中有一项红字发票可以从红字信息通知单获得。

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快账用户5251 追问 2021-12-11 15:35

是不是附表2红字信息单带出来的数是多少我们就申报多少

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:37

同学你好,你可以看到附表二当中进行设展出的情形很多,其中有一项是同志信息单上面的金额系统自动获取的,这个不能够手工改。

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快账用户5251 追问 2021-12-11 15:39

好的老师谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:39

不客气,请持续关注学习,请评分五分

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快账用户5251 追问 2021-12-11 15:44

老师你好我再问一下我们11月给别的单位开红字信息表11月我们在账上就把税额转出了,对方公司在12月把负数发票送来了,这个转出的税额是不是不体现在我们报11月税的报表上

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:47

同学你好,这个老师没有看明白。首先你在11月份已经认证了对方给的进项税票,然后你开了红字信息通知单,接着进项税额转出,对吧?

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:47

这个在11月份的纳税申报表附表二当中会出现进项税额转出,这个是不能手工更改的。

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:48

十二月份收到对方开出来的负数发票,附在进项税额转出的分录后就可以了。

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快账用户5251 追问 2021-12-11 15:48

是的老师我不明白附表2开具的进项转出金额是根据我们开红字信息表的数统计还是按照对方开来的负数发票做统计

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齐红老师 解答 2021-12-11 15:51

同学你好,对方开具负数,发票是对方要在当期做税额冲减,这个是对方的记账凭证,给你一份是留存备查的。

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同学你好,这个在开票软件是不显示的。进项税转出,是企业根据自己实际经营情况自主申报。
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