同学你好 那就剩下10 了哦
老师,实际报销的比发票上的金额少,做账的时候是按实际做的,但是进项勾选的时候就是一整笔,这样进项就多了,我是不是只要在申报的时候进项转出那一栏填写发票和实际的差额
老师,我有张电费专用发票的金额比实际打款的金额多了,而且这张发票不能用,还得做进项税转出,那我帐怎么做呀
购车发票金额大于实际支付,按实际金额入账,申报增值税时把多余的进项税额转出,怎么做账?
老师,同事专票金额开的比实际付的金额多,那做账是按发票上的进项税额做账再把多余金额做转出处理,假设发票进项20,需转出10,那销项-进项是按20还是10?
请问收到增值税专用发票比实际业务金额多,入账进项税按实际业务金额算出的进项税还是发票税额?然后抵扣的时候是按发票税额还是按实际呢?
老师,以自己自然人登陆进电子税务局后解绑的办税员了,但是去大厅刷身份证为什么还显示自己有那个公司呢?是哪里还需要改动吗?
某企业生产b产品,需两道工序才能完成。假设原材料消耗定额为100千克,第一道工序原材料消耗定额分别为20件和30件。本月完工产品数量为200件。月初在产品成本和本月发生的原材料费用合计为20000元1.若原材料是在每道工序开始时一次性投入的,按约当产量法计算b产品的完工产品和月末在产品的原材料费用2.若原材料是按阶段在每道工序开始以后逐步投入的,按约当产量法计算b产品的完工产品和月末在产品的原材料费用。
老师,公司2010年成立的现在变更法人和公司名字了,之前会计凭证是否需要移交吗?还是说只移交近期几年的就行呢?有规定要求吗?
20日收到上月末估价入账甲材料的发票账单,增值税专用发票注明的货款为5 000元,增值税为650元,使用银行承兑汇票结算。
老师,收到银行汇票和本票都是银行存款,见票即付的票据业务对吗?商业承兑汇票和银行承兑汇票是是应收票据吗?
20日,用银行存款支付产品销售运输费300元(取得增值税普通发票)
14日,向雪莲公司销售Jk产品400件,单位售价250元,增值税税额13000元款项已存入银行
老师A105050这个表要填社保吗
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂未收到
10日,向前进公司销售Jp产品200件,单位售价600元,增值税税额15600元款项暂
老师,你的意思是进项按20来是吗?
转出10了不是吗 进项还剩10 了呀 不是20
那老师做转出有什么影响?
转出了不能抵扣了哦