你好,这个可以零余额建账

老师,我们公司收购了一家公司,我们是2020.4月开始接手做内账,但是之前这家公司是没有做过内账的,他那边移交给我们的基本户银行卡有几毛钱的余额,还有两张老板的私人卡也有点余额,那我们从4月开始建账的话,这个余额录入期初数据又会不平,那应该怎么做才能把这个余额做进去呢?
你好,我接了个公司,以前没有建账,只有进销存,费用流水,我从10月开始建账,把1~9月的做成期初余额,可现在期初余额不平。怎么办?
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
做公司内账,前期只有法人银行卡流水余额,从10月份开始建账,只知道九月底银行卡余额,请问期初余额怎么建
从4月开始建账的查账征收的个体户,建账初始余额怎么设置,因为没有应付款应收款的。那银行余额是要输进去,但是这样初始余额试算就不平衡了。以前是定额定期的,没有做账。
你好老师,受益人备案在哪里备案呢,怎么操作呢
怎么查符合简易征收的小规模纳税人差的进项
老师,您好!以前注册认缴制的公司,最迟注册资本要在什么时候完成减资或者出资呀?
深圳市乐瑞达科技有限公司 还需要再委托一下报关行信息:离境口岸 380101 宁波北仑港港区 出境关别 3104 北仑海关 33189800E6 义乌市欣扬报关代理有限公司 请问这种北仓海区委托报关的是不是不能直接委托
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
发票金额1500,去年给我们开错了,汇算清缴没调增,现在给我们开正确的了,但已经过去24年汇缴了,前期更正了两次了不敢再更正了,直接把正确发票塞去年凭证里可以吗
老师,请问内账费用及成本是含税的还是不含税,如原材料采购1130,其中税费130元,内账是按1130入还是按1000元
公司名下没有车,签个租赁协议的话,取得的加油的专票,和车辆维修的专票,能否抵扣?
老师我们给一个税务异常的客户开具了增值税专用发票,这个对我们公司有风险不
小规模公司开消项发票19460元百分之一,192.67税率,但实际收款18700元,多开的发票赠送,开具发票并确认收入(含赠送部分) 借:银行存款 18700 借:营业外支出 760(19460-18700,多开赠送金额) 贷:主营业务收入 19267.33(19460÷1.01) 贷:应交税费—应交增值税 192.67 结转分录?借 主营业务成本18700 贷,库存商品/原材料18700 会录对不对?
那九月底的银行卡余额不用录入期初数据吗
不需要,全部是零,再一个项目进行清理,作调整分录即可
老师不太明白后半句话,项目进行清理,做分录调整怎么做。
因为是内账,也没有开票,都是法人的私户付款收款,都是按照流水入账的
清理出存款500万,做调整分录,借:银行存款500,贷:未分配利润500
老师这笔分录的金额是按照九月底私户余额来填写吗,是不是期初建账都按照0建账,然后在10 月做笔您上述的那个分录。
老师因为只知道九月底银行账户余额,10建账银行期初余额填九月底余额,未分配利润期初余额与九月底银行余额一样,这样建账可以吗
前面一问理解对的,后面这问也是可以的就可少做调整的
哦哦,那就是两种方法都可以做的是不
两种方法都可以做的