同学您好, 甲公司处理如下: 发出委托商品时, 借:发出商品 80000 贷:库存商品 80000 收到乙企业开来的代销清单, 借:应收账款 113000 贷:主营业务收入 100000 应交税费—应交增值税(销项税额) 13000 (100000*13%) 借:主营业务成本 80000 贷:发出商品 80000 确认应付代销手续费=100000*10%=10000(元) 增值税额=10000*6%=600(元) 借:销售费用 10000 应交税费—应交增值税(进项税额) 600 贷:应收账款 10600 收到乙企业转来款时, 借:银行存款 102400 (113000-10600) 贷:应收账款 102400 乙企业, 收到受托代销商品, 借:受托代销商品 100000 贷:受托代销商品款 100000 售出受托代销商品, 借:银行存款 113000 贷:受托代销商品 100000 应交税费—应交增值税(销项税额) 13000 收到增值税专用发票, 借:受托代销商品款 100000 应交税费—应交增值税(进项税额) 13000 贷:应付账款 113000 计算代销手续费并结算代销商品款, 借:应付账款 113000 贷:其他业务收入 10000 应交税费—应交增值税(销项税额) 600 银行存款 102400
税局让调整24年第3第4季度,25年第1第2季度房产税,调整需要缴纳税费1000滞纳金50元该怎么入账?
我想问一下,银行支出6000,但是没用完,退给我现金4500,相当于只花了1500,怎么做账
老师你好。会计学堂app里长沙家具公司那个实操为什么购入电脑的会计分录 不用记应交税费?
项目经理要给工程上的人送礼三万 没有发票 这个账怎么支出去合适 转给项目经理
老师您好,我们是一家生产型企业,去年9月份买了一个厂房,一直没有办理房产证,税管员打电话说需要交房产税和土地使用税,房产税太高了,有没有什么合理的方式,能少交点
2023年费用发票没有及时入账,在2025年入可以吗?要如何做账,需要纳税调增吗?
老师,我想问一下,如果申报7-9月季度报表,这个7-9的利润表是看最后一个月的利润表上的利润金额去乘以25%去交所得税,还是分别把7月,8月,和九月分别利润表的金额相加再乘以25%得出的金额去交所得税,老师是哪种情况。
老师,招标清单,输入不含税单价,要保留两位小数吗?保留小数点跟我含税金额不一致,有差额
老师,为什么电子税务局里申报更正与作废里没有财务报表,只有企业所得税报表和增值税申报表
项目经理要给工程上的人送礼三万 这个账怎么支出去合适
谢谢啦,麻烦再问一下这个怎么做呀
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