你好,你们销项都不包括你们销售产品?

我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
老师,我们公司12月份开了24吨的销项发票给客户,但供应商只开进来11吨的进项票,委外商也只开了11吨产品的加工费,本来材料进项和加工费都是要24吨的才匹配,现公司另外13吨的材料进项及加工费都按暂估处理,我申报增值税直接按24多产品销项、11吨材料及加工费进项申报吗?会不会又税务风险?需要做什么处理吗?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
公司老是以低于成本价出售商品,比如可乐卖60元/件进的,批发卖45,进项大于销项,然后公司给供应商可乐公司提供陈列服务,给我们供应商开具陈列销项发票,抵消进销差额,这样做是否违法,有什么税务风险
公司客户基本不需要开发票,供应商可以提供我们充足的进项,我们还需要给供应商开具陈列(商品展示费用)销项发票,老板的意思是让陈列的销项加点未开票收入,再减去进项发票,每月交几百块钱税就可以了,这样有税务风险吗
对方给我开了13个点的普票,说明对方是一般纳税人??
请问老师,个体户,一年开120万的发票,都需要交多少税
老师,我想请教一下,熟化车间一次性领用606KG的牛肉,生产不同规格的牛肉包(40g,20g,50g,2斤),再领料时成本对象怎么写
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
包括,因为亏本大甩卖,所以低于进项
比如牛奶刚开始卖,60元,过了几个月,日期不新鲜,直接10元就卖了
我们基本为未开票收入,也不用开销项,需要开的销项就是陈列发票,商店展示商品的那种
好的,只要你内容真实就可以的