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公司老是以低于成本价出售商品,比如可乐卖60元/件进的,批发卖45,进项大于销项,然后公司给供应商可乐公司提供陈列服务,给我们供应商开具陈列销项发票,抵消进销差额,这样做是否违法,有什么税务风险

2021-10-24 17:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-24 17:14

同学你好 很高兴为你解答 低于进价销售税务局不认可

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快账用户5807 追问 2021-10-24 17:17

真实业务确实是低于成本价,但是有返利

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齐红老师 解答 2021-10-24 17:33

供应商给你们的返利你们应该冲销成本和进项税的 这个是税收法规给你规定的

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同学你好 很高兴为你解答 低于进价销售税务局不认可
2021-10-24
你好,你们销项都不包括你们销售产品?
2021-12-11
你好;有风险的; 平价转让 有可能后期补税的; 如果低于市场价的话
2023-03-23
您好,同学,预付不能作为成本,因等消费了才能入账啊
2020-11-25
你好,这是属于同一商品分类编码下的同一商品,名称的不同是由于规格等进一步细化叫法不同造成的,不会引起税务风险。你的这种情况,是可以的。
2022-01-27
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