你好,甲企业应补缴的关税=280万*10%*(1—9/(2*12)) 9是20某8年7月1日到20某9年3月31日总共经理了9个月的意思 2是题目给到的两年,12是一年12个月的意思

2. 2021年3月1日,某企业经批准进口一台符合国家特定免征关税的科研设备用于研发项目,设备进口时经海关审定的完税价格折合人民币800万元;2021年8月31日,该企业研发项目完成后,将已提折旧100万元的免税科研设备转让给另外一家企业。已知该设备的关税税率为20%,则该企业应补缴关税( )万元。 A. 40 B. 112 C. 133.33 D. 140 哪里写监管年限3年?
老师,帮我看看哪里写了监管年限3年这道题目需要用到监管年限. 2021年3月1日,某企业经批准进口一台符合国家特定免征关税的科研设备用于研发项目,设备进口时经海关审定的完税价格折合人民币800万元;2021年8月31日,该企业研发项目完成后,将已提折旧100万元的免税科研设备转让给另外一家企业。已知该设备的关税税率为20%,则该企业应补缴关税( )万元。
甲企业20某8年7月1日免税进口一台机器设备。到岸价格为280万元,海关规定的监管年限为两年。甲企业于20某9年3月31日将该设备出售。关税税率为10%,问,计算甲企业应补缴的关税。
1.7月,进出口企业华林公司(一般计税方法纳税人)发生如下业务: (1)7月1日进口15台设备,设备以离岸价格成交,每台折合人民币20万元(不包括向境外支付的软件费50万元),进口这批设备运抵境内输人地点起卸前的运输费、保险费总额为20万元,运抵境内输人地点起卸后的运输费、保险费为5万元,进口关税税率为12%。 (2)6月发现一台上一年8月进口的原价为200万元的设备出现故障,7月1日将该设备运往日本修理(出境时已向海关报明),于7月30日按海关规定的期限复运进境。此时,该设备的国际市场价为300万元。海关审定的修理费和料件费为70万元,进口运费和保险费为5万元,进口关税税率为10%。 (3) 7月15日通过空运进口5台精密仪器,这批设备的离岸价格为100万元,进口这批设备运抵境内输人地点起卸前的运输费总额为30万元,保险费无法确定。进口关税税率为5%。 试计算华林公司7月应缴纳的进口关税。
2022年12月15日,销售给C公司一台设备,售价(不合增值税)为20万元。按合同规定,甲公司将于2023年2月15日购回,价款为20.3万元(不合增值税)。2023年2月15日,甲公司将设备购回,款项通过银行转账支付。该设备实际成本为15万元。计算应交企业所得税为2300元。写出相关分录
按次申报的印花税申报明细表怎么填所属期?
请问老师,单位监控的维修是否需要申报印花税,
老师,请问补缴1-9月社保会计分录怎么写
怎么判断题目问的是税前亏损还是税后呢?还有怎么么判断是税前补亏还是税后呢
企业不按增值税税负率和所得税税负率交税会不会容易被查?
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,第三题怎么做?
同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。
好,老师那我们么回到这一题。
这是另一个老师回答了,哪一个出现失误了呢?
你好,针对最开始 的第一题,你的疑问具体是什么呢
这张图片的第一题
你好,甲企业应补缴的关税=280万*10%*(1—9/(2*12)) 9是20某8年7月1日到20某9年3月31日总共经理了9个月的意思 2是题目给到的两年,12是一年12个月的意思 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那个老师的回答是图片上的
另一个老师的回答如上图
他选取的是9/24。而不是1-9/24
你好,请看她给的计算公式有减号,怎么到具体计算的时候却没有用到呢
老师,您是对的
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。