你好,如果是一般纳税人,公司买车取得了机动车销售统一发票,进项税额是可以一次性抵扣的

公司购买的汽车,进项税可以一次性抵扣吗
老师,请问公司买车,进项税可以一次性抵扣吗?
老师好,公司买车的进项我可以一次性抵扣吗
你好,公司这个月买了辆车,进项税本月可以一次性抵扣吗?
公司购买汽车,进项税可以一次性抵扣吗
收到自然人代开的发票企业必须代扣代缴个税吗?
外购产品送客户视同销售,视同销售的增值税如何确定,产品采购成本1万元开具普票
按季度缴纳房产税,金额不大,是否可以在交款的时候同时计提
老师上个月的留底税额在哪里可以看出
老师我每月发1万的工资 然后附加扣除有3100 那一年下来需要缴纳多少个税呢 然后要是以奖金方式方呢 哪个税交的更少呢
公司付一笔500万的费用,按照权责发生制,25年9-12月计入期间费用87万,在26年1月收到三张发票各50万,合计150万。那25年的那笔分录里后边附发票吗?福多少合适?
老师,从一个公司转另一个公司的股权到其他公司,需要交印花税和企业所得税,企业所得税是按5%交的吗300万以内
23年6月购入一台车,截止2025年12月只计提折旧12个月的费用……那从今年开始每个月都计提折旧,那以前没计提的怎么办?
怎么撤销1月份勾选的发票,我要重新勾选
老师,你好!公司的地是租的,在租入的地上新建职工宿舍。费用应该怎么入账啊?
老师俺公司是建筑公司,有的纯劳务工地开3个点的专票,这部分还有区分吗
你好,有一般计税项目和简易计税项目?
对的,出劳务是开3%的发票的
你好,那就需要按收入比例计算可以抵扣的进项税额。
老师那是按照,按照全面的收入比例,还是当月的收入比例
你好,是按照全面的收入比例
老师,按照全面的收入比例,计算进项是吗,假如截止到今天开了3%的发票10万,9%的发票40万,买车的进项是5万,能抵扣的进项=40/(10+40)*9,这样算对吗
老师我又打错了,是按照全年的收入对吗
你好,后面乘以的5万,而不是9万啊
好的谢谢老师了,乘以5,就对了是吧
你好,是的,是这样的
老师如果5万进项其中有1万不能抵扣,但是发票认证平台我的把这5万都认证了,然后把1万的进项做进项税转出,老师给我写下分录谢谢了
你好 5万 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5万, 贷:应付账款等科目 1万的进项做进项税转出 借:库存商品或原材料 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师俺买的是汽车,这转出的1万的进项税记到固定资产里面吗 借,固定资产_汽车1万 贷,应交税金_应交增值税_进项税1万 老师我这样做对吗
你好,买的是汽车,那转出的分录就是 借:固定资产 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师做刚你发的分录,这次业务增值税的分录就截止了吧,不需要结转进项税了吧
你好,需要根据销项,进项,进项税额转出情况做相应的结转处理的
老师,假如这个月的话是销项税的话是10万,进项税是8万,然后有1万的进项税额转出,那这个月这个增值税结转的话应该怎么结转?麻烦老师给写下具体的分录,谢谢老师了,非常感谢
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)1万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8万, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万, 贷:应交税费—未交增值税3万