你好,如果是一般纳税人,公司买车取得了机动车销售统一发票,进项税额是可以一次性抵扣的

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    公司购买的汽车,进项税可以一次性抵扣吗
老师,请问公司买车,进项税可以一次性抵扣吗?
老师好,公司买车的进项我可以一次性抵扣吗
你好,公司这个月买了辆车,进项税本月可以一次性抵扣吗?
公司购买汽车,进项税可以一次性抵扣吗
                应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
老师:这个真假的,核定征收
房产开票是13的税吗
前几年年汇算清缴时暂估没票的调增缴税了,账里暂估的这部分怎么做分录
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
小规模纳税人季度31万账怎么做?
请问一下,未开票收入,上个月做了三千元的未开票收入,为了凑需要缴纳的增值税,这个️申报增值税,认证的进项税额和销项税额正好,缴纳几元钱的销项税,就没有把上个月未开票收入低这个月开票金额,上个月的未开票收入我可以下个月低开票金额吗?
董孝彬老师在问个问题
老师俺公司是建筑公司,有的纯劳务工地开3个点的专票,这部分还有区分吗
你好,有一般计税项目和简易计税项目?
对的,出劳务是开3%的发票的
你好,那就需要按收入比例计算可以抵扣的进项税额。
老师那是按照,按照全面的收入比例,还是当月的收入比例
你好,是按照全面的收入比例
老师,按照全面的收入比例,计算进项是吗,假如截止到今天开了3%的发票10万,9%的发票40万,买车的进项是5万,能抵扣的进项=40/(10+40)*9,这样算对吗
老师我又打错了,是按照全年的收入对吗
你好,后面乘以的5万,而不是9万啊
好的谢谢老师了,乘以5,就对了是吧
你好,是的,是这样的
老师如果5万进项其中有1万不能抵扣,但是发票认证平台我的把这5万都认证了,然后把1万的进项做进项税转出,老师给我写下分录谢谢了
你好 5万 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5万, 贷:应付账款等科目 1万的进项做进项税转出 借:库存商品或原材料 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师俺买的是汽车,这转出的1万的进项税记到固定资产里面吗 借,固定资产_汽车1万 贷,应交税金_应交增值税_进项税1万 老师我这样做对吗
你好,买的是汽车,那转出的分录就是 借:固定资产 ,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
老师做刚你发的分录,这次业务增值税的分录就截止了吧,不需要结转进项税了吧
你好,需要根据销项,进项,进项税额转出情况做相应的结转处理的
老师,假如这个月的话是销项税的话是10万,进项税是8万,然后有1万的进项税额转出,那这个月这个增值税结转的话应该怎么结转?麻烦老师给写下具体的分录,谢谢老师了,非常感谢
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)10万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)1万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)8万, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3万, 贷:应交税费—未交增值税3万