你好,你处置的金额除以1.01乘以1%,这个就是需要缴纳的增值税,如果普通发票季度45万不需要缴纳。
某辅食商店是增值税小规模纳税人,2019年12月销售副食品取得含税销售额66950元,销售自己使用过的固定资产取得含税销售额17098元。该商店应缴纳增值税为()?
小规模纳税人销售自己使用过的设备怎样计增值税算
小规模纳税人,销售自己使用过的除固定资产以外的东西,比如电脑,怎么算
某副食商店为增值税小规模纳税人,2018年8月销售副食品取得含税销售额33475元,销售自己使用过的电脑取得含税销售额8549元,该商店应缴纳的增值税是多少
小规模纳税人,销售自己使用过的电脑获得含税销售额,怎么算应纳增值税
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?