你好,是的,你的理解是正确的
员工自己车和法人自己的车给公司用,是公司要以租赁方式签订租赁合同,然后去税务代开发票给公司吗?然后加油费公司才可以报销?
老师,我想问一下员工老婆租车给公司,然后每个月是去税务局代开发票的,那员工老婆需要申报这个公司给她的费用吗?但是公司实际上是没有给她租车费用的
你好,我咨询一下公司的员工,他那个汽车加油费要报销,那她是不是可以跟公司签一个汽车租赁合同?然后她去税务局开发票,再拿到公司来报销。
请问我想把股东名下一辆汽车的费用(汽油费、过路费等)在公司报销,如果单纯写个租赁合同,免费使用不开租赁发票,这样可以吗?如果不可以,那我需要怎么操作?
老师你好,我想问一下,就是我们公司租的法人的车跟法人签的合同,然后每个月开这个租车发票,嗯,但是就是说使用这个车的人是我们公司的股东,然后他给车加油啊什么的,他找公司报销公司给他打款,这样可以吗?就是用车的人报销的人是一个人,然后我们公司租的这个车,车主是另外一个人,就是这种这种形式没事吧?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
那员工她是不是只要拿这个租赁合同到税务局去办理就可以?那个流程怎么办理呀?
直接去税务局开票就行了
那要拿哪些资料去地税办理?
同学,合同和身份证
可以由员工代办吗?那公司有几个员工都有车
你好,租谁的就谁去开
那由公司专人拿他们的身份证去办理,可以吗?
代办可以写委托书
这个委托书在地税局现场有对吗?
这个不一定,你可以自己准备好