学员您好,该季度进项税额=6.5%2B5=11.5万元,销项税额=(31.8%2B26.5%2B15900)/1.06*6%=903.3,应纳增值税=903.3-11.5=891.8万元
A银行为增值税一般纳税人,2019年第三季度发生经济业务如下: (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商做为营业部,取得增值税专用发票注明金额为100万元,增值税为5万元。 (3)对业务收取结算手续费(含税)31.8万元,账户管理费(含税)26.5万元。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元。 (5)吸收存款5亿元。 要求:计算应纳增值税
A银行为增值税一般纳税人,2019年第3季度发生的有关经济业务如下:(已知,销售金融服务适用的增值税税率为6% (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元 (3)对公业务收取结算手续费(含税)31.8万元、账户管理费(含税)26.5万元(4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元.(5)吸收存款5亿元
1.A银行为增值税一般纳税人,2019年第3季度发生的有关经济业务如下:(已知,销售金融服务适用的增值税税率为6%) (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元。 (3)对公业务收取结算手续费(含税)31.8万元、账户管理费(含税)26.5万元。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税)1.59亿元。 (5)吸收存款5亿元。 要求: (1)计算当期进项税额; (2)计算当期销项税额=3.3+900=903.3(万元); (3)计算该银行第3季度应纳增值税税额。 请问老师(4)(5)怎么写
【案例 2】 A银行为增值税一般纳税人, 2019年第 3季度发生的有关经济业务如下:(已知, 销售金融服务适用的增值税税率为 6%) ( 1)购进 5台 ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为 50万元,增值税为 6.5万元。 ( 2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为 100万元,增值税为 5万 元。 ( 3)对公业务收取结算手续费(含税) 31.8万元、账户管理费(含税) 26.5万元。 ( 4)办理贷款业务,取得利息收入(含税) 1.59亿元。 ( 5)吸收存款 5亿元。 这个题怎么算增值税
[例题2] A银行为增值税一般纳税 人,2020年第3季度发生的有关经济业务如下:(已知,销售金融服务适用的增值税税率为6% ) (1)购进5台ATM机,取得增值税专用发票注明的金额为50万元,增值税为6.5万元。 (2)租入一处底商作为营业部,取得增值税专用发票注明的金额为100万元,增值税为5万元。 (3)对公业务收取结算手续费( 含税) 31. 8万元、账户管理费(含税) 26. 5万元。 (4)办理贷款业务,取得利息收入(含税) 1. 59亿元。 (5)吸收存款5亿元。 要求:请分别计算A银行第3季度的进项税额、销项税额及应纳增值税税额。
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
主播给我们提供直播服务,他按照有个园林公司可以增加经营范围开直播服务费吗
安装给水、消防管网860m,排水管网200m,需要交环保税吗?如果交,怎么计算?
地面水泥硬化500平,铺花砖300平,塑胶跑道200平,铺沥青100平,需要交扬尘环保税吗?如果交,具体怎么计算,请明细说明,谢谢。
老师,请问银行里不知道怎么多了0.03,我怎么入账?凭证借贷怎么写?
老师这个债权成本,等式左边1050*(1-2%)求的是每张债券扣除手续费的金额,等式右边求的应该是全部发行债券的现值,他们应该不想等啊,看答案不明白