你好,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票重新开。
老师 如果抵扣过的专票 发现开票信息有误 需要怎么处理 收到的错误发票还需要退回吗
请问老师 如果抵扣过的专票 发现开票信息有误 需要怎么处理 收到的错误发票还需要退回吗
我们多开发票给购买方了,对方已抵扣,现在需要如何处理才对
收到专票,抵扣后才发现对方开票有误需退回处理,请问购买方需要怎么处理?
老师,请问下,专票对方未抵扣且已跨月,现在需要红冲,那么原发票要收回,但是对方找不到原票,无法退回,我方怎么处理?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
购买方开票系统里开红字信息表吗
你好,对的是的,是这么做的。
信息表要填销售方信息吗
销售方填写销售方的信息,购买方填写你自己的信息。
然后等对方的红字发票做进项转出?
你好,购买方做进项转出的。