借固定资产300 应交税费进项税额39 贷银行存款339

2001年7月15日,企业购入一台生产设备,价值300万元,增值税39万元,通过银行转账支付所有款项,采用直线法计提折旧,预计净残值为10万,使用年限5年。2002年12月31日,该设备发生减值,可收回金额为150万元,预计净残值为4万,使用年限改为2年。2003年12月31日将该设备出售,取得收入80万元,增值税10.4万元,发生清理费用1万元,所有款项均通过银行办理,不考虑增值税以外的税费。
2001年7月15日,企业购入一台生产设备,价值300万元,增值税39万元,通过银行转账支付所有款项,采用直线法计提折旧,预计净残值为10万,使用年限5年。2002年12月31日,该设备发生减值,可收回金额为150万元,预计净残值为4万,使用年限改为2年。2003年12月31日将该设备出售,取得收入80万元,增值税10.4万元,发生清理费用1万元,所有款项均通过银行办理,不考虑增值税以外的税费。
(1)2013年12月12日,购进一台不需要安装的生产设备并交付使用。增值税专用发票上注明的价款为538万元,增值税税额为82.68万元,另发生保险费4万元、装卸费1万元(均不考虑增值税),全部款项以银行存款支付该设备预计使用年限为10年、预计净残值为3万元,采用直线法计提折旧。(1)2013年12月12日,购进一台不需要安装的生产设备并交付使用。增值税专用发票上注明的价款为538万元,增值税税额为82.68万元,另发生保险费4.万元、装卸费1.万元(均不考虑增值税),全部款项以银行存款支付该设备预计使用年限为10年、预计净残值为3.万元,采用直线法计提折旧。
1.A公司2018年12月12日购进一台不需要安装的生产设备,取得的增值税专用发票.上注明的设备价款为400万元,增值税额为52万元,另发生运输费10万元,运费的增值税额为0.9万元,款项以银行存款支付,没有发生其他相关税费。该设备于当日投入使用,预计使用年限为10年,预计净残值为15万,采用年限平均法计提折旧。2020年12月31 日该生产设备发生减值,预计可收回金额为315万元。计提减值准备后,该固定资产原摊销年限和预计净残值不变。 ■要求: ■计算该生产设备取得时的入账价值。 ■计算该生产设备在2019年12月31日的账面价值. ■计算该生产设备在2021年12月31日的账面价值。
】甲公司于2x19年3月12日购人一台不需要安装的机器设备,以银行存款支付价款1000万元,增值税税额为130万元。该机器设备采用年限平均法计提折旧,预计使用年限为10年,预计净残值为原值的4%。2x22年,该机器设备出现了减值迹象,经测试2x22年12月31日该机器设备的可收回金额为510万元,预计还可使用5年,预计净残值为10万元。2x24年9月22日,甲公司将该机器设备出售,收取价款400万元,增值税税额为64万元,以银行存款支付清理费用5万元。
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
2002年底固定资产账面价值是 300-17*290/60=217.83 发生减值217.83-150=67.83
借资产减值损失67.83 贷固定资产减值准备67.83
借银行存款90.4 贷固定资产清理80 应交税费应交增值税销项税10.4
借固定资产清理1 贷银行存款1