同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等

老师,对方要我们开活动费用,我们经营范围也有,这个大型活动的组织,开发票时属于哪个大类编码
老师,我们公司主要做品牌设计类的,经营范围也有活动策划什么的,现在接了一个这样的工作可以开策划类发票给客户吧
“可以以我合肥九桠树文化传媒公司来开发票(信息服务费,会议费,活动组织费,文化活动费等)”,老师,这是对方公司给我们的信息,我们买月饼的福利费可以开哪个项目呢?
“可以以我合肥九桠树文化传媒公司来开发票(信息服务费,会议费,活动组织费,文化活动费等)”,老师,这是对方公司给我们的信息,我们买月饼的福利费可以开哪个项目呢?
老师,我们是非盈利组织,组织行业内的企业大约10家搞活动,收入费用由我单位核算,我单位收取各个企业活动收入的1%做服务费,活动的收入费用归个各个企业,我单位是代收代付,活动前期按参与大小收取各个企业一定比例的费用活动款,用于支付活动费用,现在有个问题,费用有很多种,不同的费用我分配给不同企业直接让第三方开具企业发票,可是有一些是没有办法开具企业发票的,比如转账手续费,人员劳务费用,这些怎么办了
我们公司老板个人账户存在异地交易频繁被风控监控了,这个如果操作比较好
老师:下午好!请问我进入自然人扣税端填写好人员信息采集申报,我再进入劳务报酬栏去填写劳务报酬收入时,怎么选择不了人员信息(雇用类型我选择的是其他)
老师您好,请教个问题,建筑企业跨区域接工程需要在工程所在地预缴税,这个税企业报税的时候是不是可以抵掉,谢谢
老师,我公司的分红公司已经代扣代缴了个税,但是暂时还没分红,我这个分录我该怎么做呢?
一个公司的工会开发票,只有工会名称没有统一信用代码,能开发票吗
老师,注册公司时,起名称,“有限公司“与“有限责任公司”有啥区别与要求
其它应付款代扣代缴分录怎么写
税负率是按年测算的吗?
1月有出货给客户主板数量为200套,需要申报暂估收入的增值税,但是供应商(加工厂)未开具对应数量的加工费发票给我们,只开具了142套的加工费发票(未开票的58套系统有做暂估应付),相当于58套的加工费发票要在2月份开具,在勾选认证进项发票时,这个主板的加工费进项数量与销项数量不一致,这样有影响吗
市场部属于什么费用呀老师 管理吗
你这个可以直接开现代服务业务活动费。
那这个除了交增值税,附加税,开现代服务业的话需要交别的税吗?小规模
还要就是有利润交所得税,其他没有。
老师现在小规模是增值税1个点,我们收入1311,增值税是13.11,附加税是13.11✖️百分之十二等于1.57,所得税是1311✖️0.25✖️0.2,然后再除2吗,是这样算吗
你后面的20%是什么意思。
不是所得税是减按25%计入应纳税额,按20%的税率缴纳所得税?今年到年底小规模再此基础上还可以减半?不是这样算?
哦,你是说你可以享受小微企业对吧,那没问题,正确。
好的谢谢老师
不客气,祝你学习愉快。
老师您说的现代服务是这个吗?这个下边也没有活动费?
这个业务活动费他是最末级的一个项目,可以自己添加。
那我就是选这个是吗
老师是这样吗,我们可以开吗
对的对的,就这样开没问题。
老师那个业务活动费可以写活动服务费吗
可以的呀,这个不影响,你可以自己选。