你好; 补做 20万进去 。 那你生产成本是不是也少挂了
我标示的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,这个软件呢,是领了一个(原材料),库存商品上还留一个。现在我做这个表格,我这个表格都是有勾稽关系的,我5月份的期末是6月份的期初,那我现在6月份的期初库存是跟5月份期末一样? 还是说我直接把我这个领用掉的做原材料那个去掉,就是直接留一个做库存商品的?
我标的这两个软件,原来买进来的时候是做库存商品的,然后6月份的时候研发部又说领用的,那我要把它变成原材料。我当时分了做了一笔:借原材料,借:-库存商品,那我现在自己要做这个库存商品成本结转表,我直接在表格上已经体现了研发领用了,就是现在我的库存表格跟账上是一致的,原材料领用的,我也写了一个领料单了, 那我现在还要不要再做原材料领用表格?就是原材料1-1=0。
9月份的应付账款全部做错了,做成了 借:原材料 贷:应交税费-进 贷:应付账款 有几笔都做成了这样 所以应付账款少记了7万多,成本也就少了那么多,上个月的财务报表已经在国税网上上传了 ,很着急 ,因为这个 我我这个月也还没出报表。怎么办啊?
6月份做账的时候,产成品少做了20几万 ,现在我发现我账上的产成品和每个月的材料报表金额不一样怎么办啊
老师,我是小规模纳税人,我之前确认一笔收入,而且开的是专票,也提了税款,交了税款,现在这笔钱要退回去,不算是我们的收入,我需要把这笔钱冲回,请问我提的税款怎么办?
老师,因为弥补上一年的亏损造成企业所得税税负率不在正常范围内的话,会不会有风险点
老师在建工程可以直接转入以前年度损益调整里吗
老师,材料pvc墙板发票单位可以是千克吗?
老师好,请问新开公司(有限责任公司)注册时地址可以用住宅的地址吗?(比如某小区之类的)
科研项目在立项之前是费用化支出?还是资本化支出?
老师,车辆保险费印花税所属期是保险期间算起,还是还是保单生成时间啊
老师,21年公司买的汽车,一次折旧了,这样游问题没
老师好,请问一下,节能节水专用设备的抵免额计算不是不能包括专用设备的运输,安装和调试吗?
办公室装修费一般按几年摊销?
对 要怎么办呀
你好; 你补做即可。 比如借生产成本 贷银行存款 等 ; 然后补结转借 库存商品贷生产成本 。之前有问题的去改