你好,本月开票直接申报即可,可以进行更正,直到补申报正确,印花税税根据合同缴纳,你看你们起,是需要实际金额匹配!

上月底收入未开票,本月申报的时候怎么申报 如果未申报此销项能否更正申报,可以更正几次 印花税是根据合同来看的吗,跟实际金额可以不匹配吗)
公司19年开设了一个分公司,分公司是小规模纳税人,当个季度开票金额48万元,当期代账公司申报的所得税和实际应纳所得税金额不符,多申报了成本。21年开具了红字发票21万,之前缴纳的增值税可以退吗?所得税更正申报的话,需要全额补税还是可以只需要补缴未红冲部分?如果分公司注销的话库存商品和应付账款挂帐金额很多怎么处理?
老师好,小规模纳税人申报未开票收入,怎么填?如果填上收入,下月开票,得把本次的收入减去,就和税盘上数字不一致了,可以在申报表上不填收入,直接在税款计算栏本期预缴税额上填个负数吗?这样也缴税了,下季度开票时,再在本期预缴税额填写个正数,这样税额冲减了,也不会多缴税,收入也一致了,可以这样操作吗?
老师好,我单位每月暂估未开票收入,然后正常纳增值税,等到这些收入开了发票之后再冲回原暂估收入。纳税申报表与账目同步操作。开票收入正常入账报税纳税。 但是现在我们发现有一笔超过一年以上确认的暂估收入已经开票但仍未冲回,(实质上是企业多申报了销项税额,但我企业一直销项小于进项,未纳过增值税,受影响的是留抵税额)现在调整增值税申报表,税务系统里面只默认一年以内的暂估是允许冲销的,如果强制更正就会启动异常核查流程,可能税局要来查账, 我想咨询一下,在税务法规层面,如果未开票收入申报后已经开票但超过一年以上未冲销的,是法律强制性规定就不允许冲销了还是经过税务部门核查后情况属实仍允许企业冲销呢?
老师您好!个体工商户如果6月29日开了张免税的销售苗木的A发票,7月初正常申报完个税(0申报无需缴税)。问题是7月至9月属期只开了一张红冲A的红字发票,但申报个税时反馈失败,提示为“收入总额不能小于上期收入总额”,即使在备注里写明了原因还是申报失败。问:现在我可以更改7月初申报表把收入调减吗(减去金额A)?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
有个新酒店,装修费40万,装修费票进来了,如何入帐,会计粉录咋样做
公司12月4日买了一个31万的车,本月开出去25万的6个点专票,请问一下,还要交多少税
给房主对公转房租是2025年7月份,开房租发票的合同里可以写从2025年1月1日到2025年12月31日吗?这样开一整年好开
按最低工资缴纳社保踩红线,要求按实际工资缴纳,成本太高,按多少踩既不踩红线又不触发风险提示
公司只有一个会计,怀孕了,产假6个月,整个过程中老板建议居家办公,所有工作都要我来做, 每个月多给我补贴800块,这样的待遇可以吗? 还是说要求生育津贴全部给我,不要补贴800块呢,
老师 10月的主营业务收入写成主营业务成本,现在怎么改回?用以前年度损益调整科目?分录怎么写,摘要怎么写
本月开票申报是指可以这个月开票下个月初申报的意思吗
你好,是的,同学就是这样的