你好‘ 你应该看错了,年末借方不能有余额是没有这样说的,举一个例子,比如你们有银行存款100万,到了年末,就变成0了???

上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
老师,您好!我是去年考的证,今年还没做继续教育,想怎弄呢?
老师。我公司的营业执照经营范围日用百货销售,可以开具服装销售吗
老师你好,我们的人才引进对方开票咨询费,会计分录可以做研发费用不。
老师公司要发年终奖给员工7700,这个个税扣除应该是3个点对吗
老师,公转私150万能秒到吗?
公司一般纳税人,准备弄一个接待室(与办公地不在一起),有装修费和家电的发票(如何处理这些费用),有专有普,专票抵扣的话,税务上会有风险吗?
一般纳税人代收的水电费能开发票吗?
给老板发20万工资,扣除养老18000元,需要缴纳多少钱的个人所得税税款呢?
老师,这个继续教育要交费吗?选择一个学习就行吗?
我描述错误了,嗯,应交税费,嗯。转让金融商品应交增值税,借方不能犹豫啊
借方不能犹豫??? 这个是什么???
《初级会计实务》交易性金融资产中有关增值税这一块儿,转让金融商品应交增值税年末,借方不能有余额,要反向结转到贷方。这样不是借贷平衡了吗。
这个是增值税的借方,他是有政策的,要求增值税不能拖到第二年抵扣,因此才这样处理的
这个我有点明白,就是政策上是允许他转到贷方这样借贷相平了。我能不能这样理解这个借方余额转到贷方。不用给国家交税。
不是的,这个说是你的,进项增值税,相当于是你的一种资产,正常情况下是可以抵扣的