同学你好 买的都有发票吗
老师,请问我们是医药连锁公司,有25家门店,总公司是一般纳税人,20家门店是总部统一核算,增值税企业所得税都是总部统一申报,5家是独立核算,增值税跟企业所得税门店自己申报,公司有网上销售,开的抬头是独立核算的门店,但是上游公司给我们开票都是开到总公司了,独立核算的门店没有成本发票,我这个独立核算的门店纳税申报应该怎么申报,账务怎么处理?
请问老师我们是一个医药公司,如果和个人合伙开一家分店,我们总公司这边给分店的货物,还有购买的用品,柜台等,应该怎么入账,走什么科目呢
老师,公司是医药代理商,一个产品进货数量10*业务合作费20=200元,这个是厂家返还的销售服务费,也是我们的收入,比如说另一个公司调拨5个产品用啦,我们不做存货的账,存货都是在商业公司那边,这两个公司分别怎么做账呢
老师,你好!我们供货的公司是一家餐饮店,总公司在西安,其它城市很多分店。我们开的发票都是寄到总公司西安的,合作几年了,从来没有那个店协查我们,刚税局打电话说濮阳那边给我们这边税局下了协查函,协查我们给濮阳开的发票合同,纳税凭证。请问濮阳那边在什么样的情况下会产生税务问题,来稽查我们呢?而且发票都是寄往总公司的?
1、我公司是一般纳税人,还有一家公司跟人家合伙开的小规模公司,那家不走账,所有的收和支走的我们这边的银行账户,也没多大的业务,就是帮我们加工,他们帮我们加工一些产品,员工工资都 从我们这里发的,怎么样走账合理一点? 2、是不是他们走他们的账,我们的往来开加工费的成本票给我们,内账分开核算?外账让外账会计处理下? 3、小规模是一个季度45万以内不用交纳税?是月申报还是季申报,如果是季申报,那要上报和清卡怎么办?
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师,出口退税进项发票税额是3000,出口退税免退税申报申报系统里出来的退税是2999.98提交退税后,收到退税款2999.98这是怎么回事?怎么做平
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900老师,我的意思就是是不是起初就这样录入
在公司上班,个人所得税由公司统一代扣代缴,但员工已离职2个月了,税务电话要求补个人所得税,请问一下,税务局是找公司还是个人?
老师,只有银行余额1000和预收账款6000余额,还有出纳备用金600,还有应收账款500余额起初建账是做借银行存款1000借其他应收款出纳600借应收账款500借利润分配未分配利润3900贷预收账款6000对不对
没有,用于内部账
计入库存商品 做库存商品购入
总公司这边是给分店货物,给分店买东西,怎么能购入呢
我们公司货物往合伙公司投,并且购买用品,然后合伙公司盈利再平分利润,现在合伙公司的销售收入还都是我们这边公司收款
帮写下投资合伙公司货物的分录 给合伙公司购买用品的 分录 还有收到合伙公司销售收入的分录呗
内账可以这样做的 2.借长期股权投资 贷主营业务收入 贷销项
老师,请问同一个分录吗,麻烦老师认真对待一下好吗
给详细做下分录呗
把自己的库存投资给合伙公司怎么做分录
同学你好 不是一个分录 是分两问回答的呀
用总公司现金给合伙公司购买用品怎么做分录
合伙公司把销售收入都给了我们总公司应该怎么做分录
麻烦老师一步一步给仔细写下分录好吗
同学你好 购买用品算投资的还是怎么样
都算投资,老师
借长期股权投资 贷现金 这样做 发票直接开给合伙企业不开给你们