你好需要计算做好了给你

我们老板用私人卡号收客户的款然后又把这些钱用来采购办公用品,再来跟我报销,比如她收了客户10万,用来付供应商15万,我除了要分别记入收入和成本,还要体现其他应付款5万吧,收入和支出做差也是她的往来吧
一关于工厂的一些基建转固的时候没有验收报告,怎么办
老师,您好,员工离职几个月了,离职工资几个月后才发,个税如何处理
两个问题,希望得以良人仔细解答。 Q1: 公司给员工签订劳动合同是公司去劳务所买的合同吗?不是会计拟定出来盖章的吗? Q2: 还想问下不是属于公司去劳保所,备案登记,然后买回来的合同吧?去劳保所购买劳动/劳务合同属于违法行为吧?
您好!用亿企代账,库存商品140599之后怎么填加
老师,我们公户没钱,我们老板另一个公司是这家公司的投资人,股东,可是老板意思想把他的钱100万 转入这家公司,他自己那个公司资产超过5000万了,不能再投资这家了,他问我以什么名义投进来这个钱,投进来钱为了买原材料
我们是物业公司,小区里的保安保洁是第三方公司的人员,非我公司员工。最近给优秀的保安保洁人员每人发放了价值200元左右的奖励物品。这个入账也算做应付职工薪酬福利吗?
老师好,请问从电子税务局的哪里可以查到存货的出库方法呢?谢谢
请帮我推算一下。10万块钱的固定资产,每个月可以抵多少成本?然后20万的话是不是在这个基础上乘以二就行?
老师,我25年12月份商贸公司有笔收入忘记结转成本了,大约有10万多,我是放在26年去补一笔结转?还是调整25年的账?
1借银行存款327 贷预收账款300 应交税费~预交增值税27 2借营业外支出60400 贷库存商品50000 应交税费应交增值税销项税10400 3借原材料100000 应交税费待认证进项税额13000 贷银行存款113000 4借应收账款339000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税39000 借主营业务成本180000 贷库存商品180000 借银行存款339000 贷应收账款339000 5.借固定资产清理400 累计折旧430 贷固定资产830 借固定资产清理3 贷银行存款3 借银行存款1020 贷固定资产清理971.43 应交税费简易计税1020-971.43=48.57 借固定资产清理971.43-403=568.43 贷资产处置损益568.43 6借应付职工薪酬6500 贷应交税费应交增值税进项税额转出6500 7借应收账款348000 贷主营业务收入300000 应交税费应交增值税销项税48000 8借应交税费~减免税额2000 贷银行存款2000