你好; 你们是代收代付不赚取 一分钱差价的话 ; 那么就挂往来科目处理。 除非你赚取了差价 会涉及税费的缴纳的
我们是劳务派遣服务公司,收到各合作单位预付全年或半年款,记账是已经做预收向东款,然后我公司按月代发工资 代缴社保并收取服务费,以每个月实际发生的费用(也就是包含代发代缴及服务费)结算确认为每个月收入。但9-10月当中,有一半以上已发生(也就是应结算的费用)未开具增值税票。在做当月收入时,是按应结算的收入金额做账呢?还是按已开票的收入做账?。如果按实际应结算的金额入账,就会存在做账的收入与电子税务局报税的增值税销售额不一致。而未开票的这部分收入,在11月是要进行补开的
帮着物业代收水电费的公司,比如商业用电1元每度电,通过代收公司就可以九毛一度电,代收公司是不是按照一毛一度电确认收入,? 如果应收住户100元,我们公司代收代缴了100元,是不是一分钱的税也不涉及? 当然如果规定了代收手续费按照手续费确认所得税的收入金额
【例2-19】10月10日,深圳市星美电器有限公司与隆腾商场签订委托代销合同,委托隆腾商场代销DLA产品,该商品成本为1 200元/台,隆腾商场以每台1 400元的价格代销DLA产品100台,不得自行提价,深圳市星美电器有限公司按售价的10%支付隆腾商场代销手续费,并取得增值税专用发票于月末将代销清单交深圳市星美电器有限公司。深圳市星美电器有限公司收到代销清单时开具增值税专用发票,相关款项已结清。 深圳市星美电器有限公司月末收到代销清单时, 借:应收账款——隆腾商场 158 200 贷:主营业务收入 140 000(1400*100) 应交税费——应交增值税(销项税额) 18 200 结转成本略 借:销售费用——代销手续费 14 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 840 贷:应收账款——隆腾商场 14 840 老师,这道题进项税额怎么算的840,我算着是1820
【例2-19】10月10日,深圳市星美电器有限公司与隆腾商场签订委托代销合同,委托隆腾商场代销DLA产品,该商品成本为1 200元/台,隆腾商场以每台1 400元的价格代销DLA产品100台,不得自行提价,深圳市星美电器有限公司按售价的10%支付隆腾商场代销手续费,并取得增值税专用发票于月末将代销清单交深圳市星美电器有限公司。深圳市星美电器有限公司收到代销清单时开具增值税专用发票,相关款项已结清。 深圳市星美电器有限公司月末收到代销清单时, 借:应收账款——隆腾商场 158 200 贷:主营业务收入 140 000(1400*100) 应交税费——应交增值税(销项税额) 18 200 结转成本略 借:销售费用——代销手续费 14 000 应交税费——应交增值税(进项税额) 840 贷:应收账款——隆腾商场 14 840 老师,这道题进项税额怎么算的840,我算着是1820
对于不涉及分成的订单,我们按收入金额确认未开票收入,如果终端消费者需要开发票找我们。 如果涉及客户分成的订单: 第一种处理: 假设收终端消费者100元,客户分成30元。(暂不考虑成本) 签好代收协议 ①30元:做其他应付款,对公返回给客户 ②70元:我们做收入,给客户开6%的服务费发票 如果终端消费者需要开发票找客户,假设订单金额100元,客户开100元发票给终端消费者。 第二种处理 我们按照100元申报纳税确认收入,终端消费者需要开发票找我们,分成金额30元对公转给客户,客户需要给我们开30元发票 老师,比如说公司得订单100个订单,假设只有部分订单涉及客户分成,那可以涉及分成的按第一种处理,不涉及分成的按第二种处理,这样可以吗
老师,买的财务软件账套只能用5年,是接无形资产摊销吗?
老师,我这个月添加的子女教育,我去年数据忘记添加了,还能更正吗?
你好,这个财务报表报送(月报)报的是什么?税种认定里面没有写财务报表报送啊
老师,我今天添加的同事,专项附加扣除怎么累计是16000呢
现在更新的专项附加扣除可以抵扣之前的2024年的个税工资吗?
奖励给个人的个税手续费返还是否需要缴纳个人所得税,会计分录怎么做?
老师,我能现在把2024年个税工资更正,提高去年工资,加了个税专项附加扣除,可以把1_12月都加在12月一张表上面
劳务公司的施工费付给个人了,个人说后面开票过来,但是我现在我不知道公司名称 我该怎么做账呢
老师 您好~咨询下,领导的车,目前收到保险费发票,如果想让企业承担,一般怎么处理,比较合规?
老师好!去年12月份多计提的企业所得,在今年汇算清缴时,是纳税调整增加还是纳税调整减少?
应收一元一度,委托我们代收九毛一度,那就是上交九毛,一毛是利润交所得税,那增值税也是按照一毛交吗
你好 ; 转售电费的话 那么 按照1元 来 报增值税的。 9毛做成本
我们的进项票哪里来,电费的
你好; 电费是电力局那边会开给你 的
我们的发票开给用户?
水电费是普票和专票都能开吗
你好; 是的 。 个人的话开普票 。 公司的话开专票
我们以我们公司名义给住户开发票?
你好;是的 。 你现在要做收入 ;肯定按 你名义去开的
电费都是13个点吗?然后进项可以抵扣
你好; 电费是13% 的。 是嘚。 可以抵扣
水费呢?可以开专票吗
你好; 水费的话 你一般计税按9%开票 可以开专票的
小规模按照三个点
你好;小规模的话是可以按1%或者3%开票的