你好,申请退什么税?

11月发票开重,忘记作废,12月红冲后,没开发票,11月多交的税款不会被留抵吧,可以直接申请退税吗
老师好,11月不申请退税,12月累计申请退税可以吗
老师,汇算清缴可以申请退税,如果选择不办理的话,是可以累计到下月吗
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
老师请问11月申报10月个税,已报,现在有个辞退人员11月份工资和补偿,现在发就11份发放。到12月在补缴个税可以吗
我们是机械加工厂,焊接和工装夹具,焊接就是客户把架子拿来,我们按照对方图纸要求焊接,辅料我们自己承担。工装这部分也是按客户图纸要求装配,部分材料我们承担购买,给客户开发票,大类选什么
我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税, 未开具发票列哪一行啊?没有看到有0.5%的位置呢
老师,自然人扣缴端,怎么更正个税
员工个税APP里面没转成非正常会怎么样
你好,个人给我们公司开票,需要填应税发生地,他是河北唐山,我们是河北邢台,应该怎么填呢
照相器材*支架 27.74元计什么科目,户外照明灯计什么科目
老师,6月份刻章垫付了420元,忘记报销了,因为公司一直没走业务,这个月开始有收入了,我再把费用报销了,可以吗?间隔的时间有点长
老师,我想问下,我们往来有一笔应收款,客户死了,钱收不回来,老板说要把钱打过来平了这个往来,我觉得这样不对,这种怎么处理最优?
老师:我司更正2024年10月增值税(卖了酒店用的二手车)当时没有报税,请问在增值税哪个位置填列呀
老师,单位小规模纳税人,季度申报增值说。第三季度超30万了。全额交的增值说。10 月份有一张10 万的红冲,冲的是8月份的一张票。这样的话,第二季度就不超30万了,那交过的增值税还能退吗。
免抵退企业,申请退增值税
属于生产型还是外贸型?
是生产型的
你好,可以按你说的做。