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进项票含税2850000,税额已抵扣,次月税局要求进项税额转出,,进项转出已入成本,那所得税汇算清缴调增是只调增进项转出税额还是要调增进项票285万?

2021-12-15 09:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-15 09:46

你好 ;你们这个发票是 不合理  还是说你这个业务不符合抵扣; 只是转进项税 部分 。 这样好判断

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快账用户4277 追问 2021-12-15 09:59

税管员说是不合理的

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:01

你好; 如果不合理的话 说明 也不能抵扣 和税前扣除的;  汇算调整 就是全部金额调增  

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快账用户4277 追问 2021-12-15 10:05

好的谢谢

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齐红老师 解答 2021-12-15 10:08

没事的; 希望能帮到你  

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你好 ;你们这个发票是 不合理  还是说你这个业务不符合抵扣; 只是转进项税 部分 。 这样好判断
2021-12-15
这个金额不大,可以不用纳税调整的
2022-06-16
纳税调整明细表扣除项目其他30栏,填写帐载金额。
2022-05-20
你好 帐上做了进项转出是吗 增值税没有补的需要填写进项转出
2022-06-05
是的,那个进项税也得做进项转出,计入利润分配-未分配利
2024-07-08
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