纳税调整明细表扣除项目其他30栏,填写帐载金额。
进项票含税2850000,税额已抵扣,次月税局要求进项税额转出,,进项转出已入成本,那所得税汇算清缴调增是只调增进项转出税额还是要调增进项票285万?
您好,我想问一下今年收到税务局2019年异常发票,进项税要转出(发票金额2099.12元,税额272.88元)现要调整2019年汇算清缴的企业所得税,该如何调整
老师,我公司21年度汇算清缴还没做,现在税务通知21年有一张发票专票涉及虚开 要进项转出,,21年成本针对这个异常发票 汇算清缴时要在那些表格调增成本
21年收到异常发票,进项税额已转出,汇算清缴时在哪行调成本,税局要求补所得税
2021年收到异常发票,已做进项税额转出,现在所得税汇算清缴时,具体在哪一行调成本
老师你好,我们有个合同没给客户开发票,有具体的金额,请问这个收入可以暂估吗
老师,请问一下,我们是开餐厅的,采购的厨房用品锅碗瓢盆这些收货时,是不是进入辅助材料?谢谢
老师下面算的1045.32万元是啥呀,进项税的??
老师你好,请问一下,我们的员工属于劳务外包,产生的费用可以报销吗?比如车票,加油费
行政单位购买办公用品(预算会计和财务会计)的分录分别怎么写
请问老师计提工资交社保怎么做账
您好。老师,这是我公司的工资凭证,我想问下如果个人社保部分需要公司承担,我的凭证需要怎么调整
老师,请问申报印花税是按照月报还是季度还是年度,企业好像没申报过
申报出口退税后,贷方应交税费–应交增值税–出口退税 ,贷方期末一直有余额,正常吗?
老师,公司对外投资在陕西的企业,然后陕西的这家企业可以给公司开成本票吗