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21年有一家出现异常进项发票,税局让做转出,已经更正21年企业所得税调增的是进项不含税金额,税额也要做调整吗?

2024-07-08 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-08 14:47

是的,那个进项税也得做进项转出,计入利润分配-未分配利

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快账用户7369 追问 2024-07-08 14:50

进项税额在哪份报表做转出?

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快账用户7369 追问 2024-07-08 14:50

不含税金额已经在21年度所得税调增了,然后也补缴税款和滞纳金了

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齐红老师 解答 2024-07-08 14:55

转出是在申报增值税的时候附表2的异常转出

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快账用户7369 追问 2024-07-08 14:57

不是说进项税额也要在利润分配转出吗?

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齐红老师 解答 2024-07-08 14:58

借:利润分配-未分配利 贷:应交税费-增值税-进项转出

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是的,那个进项税也得做进项转出,计入利润分配-未分配利
2024-07-08
税局有没有说进项转出在哪年,同学
2024-06-11
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额,如果实际有业务的话,账上不用调整的。
2023-04-14
你好。抵扣的进项异常,把进项税额转出来。然后计算成本费用,这个汇算清缴调整就可以。
2023-10-31
你好 异常发票抵扣对应的进项转出,需要计入成本科目 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 这个不影响去年的企业所得税的
2022-10-28
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