是的,那个进项税也得做进项转出,计入利润分配-未分配利

您好,我想问一下今年收到税务局2019年异常发票,进项税要转出(发票金额2099.12元,税额272.88元)现要调整2019年汇算清缴的企业所得税,该如何调整
我公司有张上一年的进项发票异常,需要进项税额转出,怎么做账呢?是在本期更正吗?会不会影响21年的所得税呢?
老师,请教一下,税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出,抵税当期的增值税表报已做更正申请,现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢?
19年一张专票进项税已抵扣,21年发现异常,当年已做进项税转出,但费用没有转,23年打电话让调整21年年报,请问调哪个项目?今年还需要做账务处理吗?
老师,21年有个异常发票,税加成本一共40来万,4万多增值税已经做进项税额转出,36万成本汇算清缴时需要调出吗?
老师,客户要求发票开给他的客户,那,对应的销售单名字要怎么操作?留空?
找董孝彬老师,老师我们是民办小学初中,老师外出团建研学,旅行社给开的发票内容是综合旅游服务费,能直接入账吗?
老师,客户报关单上数量填错了,多了,非要我们把发票重开,说是影响他们退税,而且我们发票数量没开错,按她的报关单上的数量开,我们就是需开发票,负数出库了,这个该如何处理呢
小规模第二季度开了发票超过免税额,有什么办法不交税吗,下个季度冲红发票可以把税额退回吗
小规模纳税人,第二季度普票收入不超过30万,不缴纳增值税及附加税,那增值税税额这部分,应该是在第二季度末做借:应交税费-应交增值税,贷:营业外收入?还是在申报增值税税种的时候做该笔分录呢?
公司没有车加油票怎么做账,分录
订单10w,扣款了2w,开票要怎么开
老师,请问公司名下没车,有大量油费,通行费发票能入账吗
老师 ,有编制合并报表带公式的表格吗?
老师,您好!我想咨询一下小规模确认收入免税需要做会计分录吗?
进项税额在哪份报表做转出?
不含税金额已经在21年度所得税调增了,然后也补缴税款和滞纳金了
转出是在申报增值税的时候附表2的异常转出
不是说进项税额也要在利润分配转出吗?
借:利润分配-未分配利 贷:应交税费-增值税-进项转出