你好,需要先跟对方沟通,先把发票要回来才可以呢
老师 你好,我是一般纳税人,9月份开除去的一张普票,对方不付款给我们,我们把销售方那一联收回,并开具了负数发票,我做红字分录后,还需不需要重回成本?
老师,现在收到9月开的一张普票业主联要做废,我跨月作废,开出一张一模一样的负数发票就行了吧,钱1200退给业主,那对方写张收条就行了吧
老师请问三年前的业务了当时客户给钱了我们也给开发票了开的是普通发票,现在业务没做成客户要退款,我是直接给开负数发票就可以吗?给客户一联。原来开的发票还需要收回吗
老师,我去年收到一张普通发票,当时没注意入了库存,现在发现那张发票开错了,可以让对方开负数发票过来冲减库存吗
老师,我去年给别人开了一张普通发票,现在想开负数,用把对方那联要回来吗?还是直接申请负数就行?
老师,这道题得第二问,我再计算的时候用了最笨的办法,就是把营业净利率总资产周转率和权益乘数计算出来的,结果计算结果和答案不一致,这样考试的话算不算对呢?
老师,这道题中我再计算每股股利的时候,我把发给员工的80万股按照市价也算进去了,导致结果错误,我想问的是计算每股股利得时候应该是股票股利和现金股利和除以在外发行得普通股股数对吧?我记得我原来做过类似的题,每股股利应该是股利总额除以股数
请问3月刚成立得公司,没有业务。第二季和第一季度报的财务报表一致。但是申报完之后才发现4月份有汇款三笔账没入账,这种情况和这次申报有影响嘛?
你好老师小规模纳税人这季度的利润总额是40893.23应该交多少所得税
请问老师:简易计税方法下,销售货物的时候无需结转成本吗?如图这样的无需结转成本?
其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投? 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220,这时候转入长投权益法。 20.1.1 借:其他权益工具投资—成本200 贷:银行存款 200 20.12.31 借:其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷:其他综合收益 10 21.12.31 借:其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷:其他综合收益 10 借:长投—成本 220 贷:其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借:其他综合收益20 贷:盈余公积2 未分配利润18
老师,工会经费需要计提吗?分录怎么写
老师,公户有限制一个月转出多少就要缴税吗
老师,金蝶软件坏了,来不及做账申报,怎么办呢?所得税,财务报表报送能随便填申报表后续季报过后再更正申报的吗??
老师进项发票不认可以入库存,但是可以做成本吗
好的,谢谢老师
不客气,祝你一切顺利