你好 普票的话 你直接开负数发票来红冲就行了。 是的

老师,现在收到9月开的一张普票业主联要做废,我跨月作废,开出一张一模一样的负数发票就行了吧,钱1200退给业主,那对方写张收条就行了吧
老师,您好,我一个同事负责开票的,我负责做账的,现在我在做9月份的账,刚才他把所有9月份开的票给我做附件,其中有一个发票他金额9月份当时开错了,然后当时就开了一张销项负数发票,这两张票我可以不做账吧,税收申报也不需要做什么吧?
老师,我们单位收到一张个人开具的维修费,写的是个税由对方企业承担,现在用不了那张发票了,可以申请作废吗,11月17开的发票,现在都12月了
老师,客户提出要退回一张月初开的发票,还没寄出,我现在可以作废吗?还是必须等到收票了再作废呀?但是收到了就跨年了
老师,你好,我们小规模公司六月份开了一张发票,然后后面不知道又开了两张加起来和第一张金额一样的发票,但是第一张发票没有作废,后面的两张发票的钱已经收到了,第一张那个就是没用了,但是税都已经交了,现在要给它直接作废吗?税已经交了不用管了吗?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
67.92这个9月交的税,负数发票开好,税也会在当月的销项税额里面减下来吧
你好 可以 。下次抵减或者你去申请退税。
我不是只开一张,好多张正数普票,直接会在当月抵减了吧
你好 是的 可以的。 可以抵减