您好,转出后可以退回对方
老师 公司七月份采购货物 发票已经认证抵扣 这个月由于部分不能用 退回了一部分 七月份抵扣的发票可以做进项转出吗 具体应该怎么操作
已经抵扣的进项票做了进项转出,这部分票还能退回对方吗
已经抵扣的发票做了进项转出需要退回对方吗?
已抵扣的专票,因对方公司走逃失联,做了进项转出。公对公付的款能要求开票方退回吗?专票的金额部分还能入成本部?
之前已经抵扣了进项的发票,被对方作废了,现在需要做进项税转出,这个分录怎么写?
客户A直接对私打款20万给业务小张,然后公司打算叫小张支付部分费用报销,请问这个怎么做账呢?可以以下这样操作吗? 借:其他应收--小张20万了 贷:应收账款20万, 出费用时候 借:销售费用—招待费20万 贷:其他应收-小张20万
老师,闪送公章 文件产生的闪送费记哪个
你好,企业自有的房产用作办公楼,企业的房产税怎么交?如果企业租入的房产用作办公楼,房产税怎么交?
员工已离职并入职新公司了,但是他也有给我们公司兼职跑业务,这种情况怎么给他申报个税呢?
你好老师,我们24年通过的高新技术企业,那么2025年对于研发费用每个月账的金额有要求吗?
总账会计找总账会计离职原因说什么比较合适
实缴注册资金交哪里了?还是自己的钱吗?
图书免税账务处理怎么做
企业去年交了所得税 今年汇算清缴时退了企业所得税 应该怎么做会计分录 谢谢老师
老师,你好,本月无蓝字发票开具,但是有一张红字发票折让需要开给供应商,请问增值税收入申报为负数可以吗?会引起预警吗
进项税额转出的账应该怎么做呢
借:管理费用 贷:应交税费-进项税额转出
这个是采购货物的
也是做费用?
采购货物,那就借方是原材料。
我不是要做进项转出吗?为什么是借原材料啊
因为发票要退回,最后冲减发票对应的原材料