你好,这些记入费用没问题。

老师,公司购买了办公茶几桌子一万多,12000元 我计入了固定资产,计提折旧为5年, 那我次月计提折旧的分录这样写可以不, 借管理费用—办公费用 贷累计折旧这样可以不
公司是一般纳税人生产制造业,在6月份买了20部总价约10万多的手机给公司员工办公用。开的是专票,其中有2部我在七月申报期用来抵扣销项了,金额12033.62,税额:1564.38元,请问这两部手机的票我如何入账?直接放在管理费用-办公费 可以吗?
老师我购了6套办公桌和6组柜子,总价:21500元,我当时给直接走了管理费用-办公费了,这样可以吗?
老师,您好,公司的管理报表中有物料费用和办公费用,这个物料费用具体放什么东西呢,我感觉这个和办公费是一样的,像卫生间的擦手纸、采购的公司平时喝的茶叶都放在物料费用中了,我觉得是不是可以直接用办公费来代替呢
老师,有一个这样的问题,公司为总经理置办了一个手机同时买了相对应的手机壳,获取了专票,我是不是记账的时候直接,只有到管理费用~办公费里面可以,相应的税款计入到应交税费~应交增值税~进项税中,就可以了吗?如果资金超过了5000元,我是不是需要计入到固定资产中,手机壳就直接进计入管理费用办公费中?
一般纳税人法人飞机票可以抵扣吗,应该普票还是专票
老师您好,22年的小规模纳税人增值税优惠政策是什么,是否是季度销售不超45万免增值税,餐饮公司被追补缴未开票收入,如果更改属期申报,是否还能享受当年的优惠政策
老师,2月的总分类账借方41830和贷方70280是怎么得来的
合作社免土地使用税和房产税吗?
老师,我们去年做了10万的无票支出入了管理费用,汇算清缴已经做了纳税调增,现在股东要做股转,但是s局不认这笔费用,说是让我们调账,使用小企业会计准则,我现在应该怎么去写分录,把这个调过来
老师问一下季度企业所得税申报不填写财务报表可以打开季度企业所得税申报表吗?
小规模,没有账,都是零申报,在公户发了两个月工资,其他什么都没有操作过,接下来要怎么做?没有经验全是抖音上学的,想系统学,又着急处理这个问题,担心被查,工资发了10月和11月份的,人均超5000
一个公司只能有一个对公户吗,我们贷款在其他银行建了一个公户,两个账户都是对公户吧
老师您好,两个问题,一,以税务员和开票员身份开出的发票都可以吗?二,别人能看出我是以什么身份开出的吗
商品不含税价35000元,我们现在付含税价,是不是销售方得开含税价的票给我?含税价开票是多少钱?
老师这个我当时一次性记入费用了,没有分摊数期,这样可以吗?税务局那边没啥问题吧。
没有问题,税务那边没有什么问题。