若用于办公且手机单价≥5000 元 手机计入 “固定资产”,手机壳可并入固定资产或单独入 “管理费用 - 办公费”,专票进项税可抵扣。 分录: 借:固定资产 - 手机(含壳价)/ 管理费用 - 办公费(壳) 应交税费 - 应交增值税(进项税) 贷:银行存款 若手机单价<5000 元或企业费用化处理 手机和壳一并入 “管理费用 - 办公费”,进项税抵扣。 分录: 借:管理费用 - 办公费 应交税费 - 应交增值税(进项税) 贷:银行存款 若用于个人消费 进项税需转出,计入 “应付职工薪酬 - 福利费”,并代扣个税。 分录: 借:应付职工薪酬 - 福利费 贷:银行存款 应交税费 - 应交增值税(进项税转出)
我想咨询一下,一个公司刚招我进去但是没有办理交接手续。而且上个会计已经走了3.4个月了,账一直由财务经理负责,但是她一直不做账,金蝶上面起码欠了8个月没做。之后要我根据银行的流水做账,这样合理吗。而且公司的账目比较混乱,是一个办证的教育机构,只有预收账款,没有应收账款,还有很多科目是不合理的,要怎么做。手头上还有三个公司,一个公司之前还是黑的,现在刚刚税局通过审批,可以开发票了。但是好几个月的纳税申报,几百万收入,就报了一两万,到现在要一次性补全以前的收入去交税,可能吗
接手账务后发现,以前预付的电费直接做费用了,取得的发票又和支付的电费不一样,我新建了一个预付账款-水电费,这样以后支付的时候可以借预付贷银行,收到电费发票的时候就可以借管理费用贷预付了,可是在这之前取回来的电费发票因为预付里面没有如果这部分金额,就没办法做这分录,那这部分应该计入哪个科目呢?
老师,我们公司是一般纳税人,一共购买了4台电视机,对方给开一张专票含税63000(每台均超过5000),电视机是用于会所招待客户,是公司会所专门招待客户的,不对外营业,这种情况的电视机哪个会计科目?按老师说的计入招待费不允许进项抵扣,那老师,我计入借:固定资产~电视机应交增值税~进项贷:银行然后每月提折旧,借:管理费用~折旧费贷:累计折旧,这样做的话能不能认证进项抵扣?可以这样做吗?
老师,我公司有个设备在14年工程完工结转固定资产时因只付了预付款,就按合同65万结转的,到18年累计付了47.5万,就开了47.5万发票,有65517.25元进项税可抵扣,我做账时借应交税金-应交增值税-进项税65517.25,贷其他应付款/待转固定资产65517.25。在21年时付了17.5万,也开了17.5发票,这笔进项税我是记借应交税费,贷管理费用-其他。现就65万金额已付清,发票已开齐了,折旧在23年也计提完了,但那笔其他应付款-待转固定资产65517.25一直挂着,要怎么调账呢?
老师,有一个这样的问题,公司为总经理置办了一个手机同时买了相对应的手机壳,获取了专票,我是不是记账的时候直接,只有到管理费用~办公费里面可以,相应的税款计入到应交税费~应交增值税~进项税中,就可以了吗?如果资金超过了5000元,我是不是需要计入到固定资产中,手机壳就直接进计入管理费用办公费中?
老师,延期缴纳增值税同时有滞纳金,会计分录怎么写?
老师,有一个问题,我想问一下!就是公司前期有些费用是股东个人支付,也有发票,我挂账也是挂给了股东,现在要把这个费用报销给股东需要什么附件说明??还有就是挂账只用发票挂账可以吗?
这一题不理解,自产产品用作在建工程 视同销售吗
老师电脑考试的计算器,有图片可以看下是怎么样的吗,我可以在网上买来用下
老师我们公司给另一个公司分红是不是只看未分配利润呐?那又看每年的净利润干啥啊?有什么关系么
个体户报个税,是不是工资薪金所得个税和经营所得个税? 有没有那种税务网在申报,个税却不用报的
老师,一般纳税人开票普票是几个点
老师麻烦问一下,对方不付货款,我司起诉,找了个律师,付了服务费,这个费用,我可以借管理费用-办公费,贷银行存款吗,还是必须要再增加一个科目 管理费用-服务费,谢谢老师
老师,您好!想问下公司需要向银行贷款,怎么填资产负债表会好点?我是小白,不太懂做应付银行贷款的报表,谢谢
股权转让 是不是有一项 签章 在支付宝上面 签字啊?
老师,这是为在总经理岗位上匹配的,到时候如果换人的话手机会还回来,像这种要如何区分个人消费?
是工作手机
那这个就计入管理费用办公费
但这个手机的话是领导拿着用,下班之后不会回收的这种,只是换岗的话就回收的这个可以吗?
这个可以的 计入管理费用办公费