您好, 这个不需要作废的
我们开出去的专用发票,销售方记帐凭证*记帐联,这张我们做帐放到凭证里面用的这联,我们自己的章盖的不是很清楚,给别人的几联章盖的都没问题,请问我们自己这联章盖的不清楚可以入帐吗,还是需要作废重新开票重新盖章?
请问我们公司开具的这个专用发票,打印的时候只有记账联的大小写金额没有打印上,给客户的抵扣联和发票联是打印上的,是好的,这样还需要作废点重新开吗?
销售专票开具,我们的第一联记账联打印的很浅,看不太清,但是给对方的二三联抵扣联和发票联都很清楚,这种情况需要作废重开吗?
我的发票记账联盖上了发票专用章,一个没盖清还盖了两个,我查网上说记账联是不需要盖章的,本身我自己留存盖不盖或者盖几个是没事的,但现在对方的发票联和抵扣联丢失了,需要我复印记账联盖公章,我一看记账联有两个章,怕对方要求我重新开具
我是销售方,12月份开具的发票已经给买方了,现在是一月份,跨月了,需要红冲掉重开 需要做哪些操作? 第一:12月份就当没发生过需要红冲的事情,正常做账对吗? 第二:现在是一月份,需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票),然后开具负数发票,再开具一个正数发票给客户,把收回的二联三联客户的发票放在一起,做个负数的分录,开具的正数发票正常做分录
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
那我需要这边记账联看不清入账时怎么操作,打印在a4纸上,然后附在这张不清晰的后面。还是在这张发票上原件直接重打,这样密码区和二维码都会糊,是不是不可行
你用A4纸打印出来,然后附在一起,就没啥问题。
好的谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。