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老师,我们公司一月份回来了100万的材料,当时就用了50万的材料,因为发票没有回来,我一直做的暂估,这个月发票回来了,我应该怎么做分录呐?

2021-12-15 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-15 21:04

你好,收到发票,你要先冲减暂估,然后按发票金额入账

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快账用户3880 追问 2021-12-15 21:05

按发票金额入账之后,再去做一半的成本吗?

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齐红老师 解答 2021-12-15 21:08

是的。冲回后,再做50w那笔。

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快账用户3880 追问 2021-12-15 21:09

一月份的成本,做到12月份没问题吗?

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齐红老师 解答 2021-12-15 21:13

你50w当时没做,补到当月,一般公司影响不大。

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相关问题讨论
你好,收到发票,你要先冲减暂估,然后按发票金额入账
2021-12-15
您好,是这2个分录,就是23年做了主营业务成本,现在冲回来了
2024-05-25
你好,没跨年直接冲回就可以
2020-03-09
新年好 这月根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 然后根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2022-02-08
你好先把暂估冲了 借原材料40 贷预付账款20 应付账款20
2024-11-28
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