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老师你好7月份做账购买材料,发票没有回来,暂估费用借:库存商品20万,贷:应付账款_暂估20万 11月份,发票回来,金额是206227元的发票。我改如何写分录,请老师指导一下谢谢

2021-12-29 17:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-29 17:20

你好 借:应付账款_暂估20万 贷:库存商品20万 然后 借:库存商品206227 贷:应付账款 206227

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你好 借:应付账款_暂估20万 贷:库存商品20万 然后 借:库存商品206227 贷:应付账款 206227
2021-12-29
您好,是这2个分录,就是23年做了主营业务成本,现在冲回来了
2024-05-25
你好,这个业务实际是你多暂估了,还是发票到了一部分。
2021-08-06
同学你好 这样就可以的
2021-06-01
这样做可行,年前暂估入账和结转成本符合权责发生制,年后取得发票红冲暂估再按发票入账并结转成本,能保证账务准确。但要注意发票与暂估匹配、税务处理及清晰记录账务。
2025-03-26
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