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我公司2016年成立,注册资金是1千万(认缴),2016年建账时我做的第一个分录就是借:其他应收款-老板 1千万,贷:实收资本1千万,(当时没有收到注册资金1千万),然后在以后的账务里,我把日常的老板报销的费用款和老板转进来的款项都来冲减其他应收款。现在感觉这样做是不是不对,我没有收到1千万的款却做了1千万的实收资本,我想把它改过来,这情况能改吗?怎么改好呢?

2021-12-16 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-16 12:39

你好 ; 你没有收到 你别去挂往来 ; 去红冲了 。 红冲了才行的。 必须要去红冲了

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你好 ; 你没有收到 你别去挂往来 ; 去红冲了 。 红冲了才行的。 必须要去红冲了
2021-12-16
你好,你要是转实缴就这样处理
2021-10-17
你好,这个是正确的,他还钱的时候,你们当时就应该冲他的借款,最好不要做投资款,如果你做了投资款的话,他就相当于欠你们一千万。
2022-12-30
没有到账你这个冲掉可以,这个再做,借银行 贷实收资本 200万就可以,
2021-01-07
你好;   如果是借款; 就可以冲回来的; 你之前报印花税了吗    
2023-01-11
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