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老师,建筑公司2020年8月成立,认缴1千万,没有实缴。2020年12月中标一建筑工程施工项目,外经。老板一直垫支了六百多万,收到老板的钱都是借:银行存款 贷:其他应付款-老板,日后这些垫支的钱转为实收资本的,分录是这样做借:其他应付款-老板 贷:实收资本-老板 吗?然后还要怎么做呢?

2021-10-17 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-17 10:56

你好,你要是转实缴就这样处理

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快账用户6600 追问 2021-10-17 10:57

那需要交什么税费吗?

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齐红老师 解答 2021-10-17 11:08

这个不需要缴纳税费的

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快账用户6600 追问 2021-10-17 11:09

印花税,个人所得税什么的都不用交吗?

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齐红老师 解答 2021-10-17 11:28

没有印花税 个税的

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相关问题讨论
你好,你要是转实缴就这样处理
2021-10-17
你好,可以的,没问题的,这个
2021-05-19
你好 不对。 没有收到的15万不做账。 你收到了15万就做多少。 借银行存款15贷实收资本15 缴纳15万的印花税即可。 老板支付工资 可以做 :借:应付职工薪酬-工资2万 贷:其他应付款-老板 2万
2020-10-11
没问题,可以有银行回单就行
2021-06-07
你好 ; 你没有收到 你别去挂往来 ; 去红冲了 。 红冲了才行的。 必须要去红冲了
2021-12-16
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