你好 ; 你们到底是 台式电脑销售 还是 销售电脑里面 单独的显示器 。 你其实这样开始有异议的
请问老师,如果供应商给我们开具的发票货物名称和平时理解的名称有差异,我们给客户报价时用的也是大众叫法,在实际开票中我们可以不根据进项票的名称,而根据大众的叫法名称给客户开具嘛?
你好老师,比方说我收到进项发票开具的货物或应税劳务名称是电子计算机*苹果12,我给客户开发票出去也必须按照电子计算机*苹果12这样开出去吗?星号前面的税收编码必须跟进项发票一致吗?
老师,你,进项发票开具是电脑显示器,而销售发票开具是台式计算机可以嘛,货物是一个或货物,叫法有些不一样,可以吗
老师,开售出设备的增值税专用发票。货物名称一定要和买入设备时的发票一模一样吗?如果只是大类一样,后面的明细用简称,可以吗? 例如: 买入设备时,发票是*计算机网络设备*TL-LINK .....光纤收发器(单只装) 卖出设备时,发票可以只显示*计算机网络设备*光纤收发器,可以吗? 可以写成
老师,我司是贸易有限公司。销售货物要开13%税率的发票(附带货物购销合同,送货单)。另外,工人工资,那对应部分的安装服务或工程服务发票,开具9%税率的发票(附带安装合同,不用送货单)。所以13%货物和9%服务发票要分开开具。所以是有2份合同:货物购销合同和安装合同。 有的老师这么说,要2份合同,但我认为这是一个工程来的,那合同就只要一份吧,我13%发票和9%发票分开开具就好,合同不用弄销售货物合同和安装合同两份,就一份销售合同,合同内容里面写有包安装就好。 那是同一批货物的销售和服务,可以开成两种税率吗?
以前年度报表中需要提现研发费用,报表怎么修改一下,老师举例说一下完整流程
老师好,一般纳税人是本月初才开始勾选上月的进项税票,那么 借,应交税费-应交增值税进项税额, 贷,应交税费-待抵扣进项税额, 这笔分录是应该做到本月的月末还是下月勾选时的月初呢?
老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?
麻烦问一下,公办学校的食堂,不对外开放,也不盈利,需要办营业吗?如果需要办,需要什么资料
执照经营范围为 一般项目 业务培训 培训内容大概是主播行业情况等 这种开发票,开什么内容?
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,暂时还没缴纳社保,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
公司厂房重新装修,要不要申报房产税?
如果发票是去年的,今年想报销怎么办
我把销售方和购买方都是我咋办
老师您好,七月份公积金员工个人缴纳部分公司代扣金额是101元,员工实际发工资是2010元,请问个税申报的金额是申报2010元还是2010+101=2111元这个金额申报?
就是对方开回来是电脑一台显示器一台,而我们开出去是台式计算机一台,合在一起了
你好 ; 那就是你们组装来销售 那么就可以的。
老师你好,对,就是对方分开开回来,一台电脑一台显示器,而我们开出去台式计算机一台,组合在一起开出去了
你好 ; 那就可以开出去哈
对,就是名称不一样了,不知道符合规定吗
你好; 符合。 你自己组装销售 实际中是存在的 ;可以