你好,这样做可以的
我在计提残保金时这样下分录: 借:管理费用一残保金 贷:其他应付款一残保金 在缴纳残保金时,这样下分录: 借:其他应付款一残保金 贷:银行存款 请问这样下分录没错吧?
请问一下啊,企业缴纳的参保金可以做管理费用吗? 计提时:借:管理费用-参保金 贷:应交税费 支付时: 借:应交税费-参保金 贷:银行存款 这个分录没有问题吧
老师,你好,请问下计提残保金怎么做分录? 借:管理费用 贷:其他应付款 这样对吗?残保金没有做进应交税费的规定吧
老师好,9月份做的分录:借管理费用-残保金 贷 应交税费-应交残保金 10月份 借 应交税费-应交残保金 贷:银行存款 11月份全额退回 残保金 请问下老师分录怎么做
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
你好,老师,我们公司固定资产有点乱,不知道还有吗,有什么软件可以查看公司现存固定资产
老师,我们是后勤保障公司,我们承包各单位的物业管理后勤服务人员开工资,我们给对方开具劳务费发票可以吗
请问,个税集中汇算,有个税的,可以从对公扣款吗
@董孝彬老师你好,我想请问你一个职业规划的问题,谢谢。
老师,工商年报里面的社保信息里面的缴费人数,是填写2024年末平均人数吗?
老师个税员工不退会怎么样,必须退吗
老师,请问我们合肥有一家公司,香港有一家合肥的子公司,然后香港和越南签合同出口。但是报关单是从合肥直接到越南的,请问这个情况,合肥是不是得按照报关单报收入。
老师,请问年中建账时,是设置当月要做账的日期,然后在设置里设置上一个月的期初余额吗
独资去也和公司 所得税税率分别多少
老师: 想问问员工病假最长时间可以请多长时间?
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利