你好,这样做可以的
我在计提残保金时这样下分录: 借:管理费用一残保金 贷:其他应付款一残保金 在缴纳残保金时,这样下分录: 借:其他应付款一残保金 贷:银行存款 请问这样下分录没错吧?
请问一下啊,企业缴纳的参保金可以做管理费用吗? 计提时:借:管理费用-参保金 贷:应交税费 支付时: 借:应交税费-参保金 贷:银行存款 这个分录没有问题吧
老师,你好,请问下计提残保金怎么做分录? 借:管理费用 贷:其他应付款 这样对吗?残保金没有做进应交税费的规定吧
老师好,9月份做的分录:借管理费用-残保金 贷 应交税费-应交残保金 10月份 借 应交税费-应交残保金 贷:银行存款 11月份全额退回 残保金 请问下老师分录怎么做
企业将个人承担部分的社会保险费、公积金计入管理费用,会计分录为: 借:管理费用\\社会保险费 贷:其他应付款\\社会保险费 缴纳的时候: 借:其他应付款\\社会保险费 贷:银行存款 个人承担部分不能计入企业的成本费用 该分录如何修改?大额医保未计提直接在缴纳时借:管理费用\\社会保险费\\大额医保 其他应付款\\大额医保 贷:银行存款 是正确的吗?
学堂有乱账调整的课程吗,最新课程的
你好!老师,我想咨询一下小规模每月开票多少需要交税每月交500税款?
接之前会计的账她9月结账,我10月开始接账,做账时发现资产余额期初资产有100元,是什么原因引起的,这个是不是不是正常现象我应该怎么处理呀老师
员工请一个月假没有工资,他个人承担社保公司先垫付,这个计入什么科目,什么明细科目呀
老师,季度缴纳的工会经费是怎么做分录呢!需要计提吗?
老师好!我公司职业经理人因为贪腐被我发现而记恨我,联合其他主管孤立我,请问我应该怎么办好,需要把事情向老板汇报吗
老师,公司转让,实收资本240000,欠股东借款63万,120万转让,要上多少个人所得税
主营业务收入总共开了49100的发票 冲红了29550元 这是分开开的发票 我就写了总计 然后银行收到了39150元,会计分录怎么写
警告您为纳入增值税发票管理系统风险纳税人名单管理中的纳税人(含税控系统中全链条红色预警和机动车发票监控规则产生的风险纳税人),无法办理该业务
老师,上个月一张发票开错了。现在红冲可以不,
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利