同学你好 这个直接计入成本就行了
公司A销售给公司B一批设备,已经开具了增值税专用发票,打算本月确认收入,记借: 应收账款,贷:主营业务收入、应交税费——销项税额。但是同时结转成本想借:主营业务成本,贷:库存商品的时候,发现账上没有库存商品,余额为0。原因是设备在委托第三方生产中。设备生产出后直接归B公司所有。请问当期到底可不可以确认收入?如果可以,成本的会计分录要怎么做?整个过程公司A是不是收不到能抵税的含进项税的增值税专用发票?
公司为小规模企业,B公司与我司签订购销合同,采购我公司的道闸设备,我司与A公司签订道闸设备与安装协议 采购原材料: 借:原材料 贷:银行存款 原材料组装成库存商品 借:生产成本-基本生产成本-道闸设备 贷:原材料 借: 库存商品-道闸设备 贷:生产成本-基本生产成本-道闸设备 目前支付A公司安装道闸设备第一笔款项,想问下要如何做分录
公司为小规模企业,目前像A公司销售设备,款项分两次打款。同时我司还请B公司安装道闸 销售A公司设备,第一次 领用原材料 借:生产成本-基本生产成本-道闸设备:18984.24 贷:原材料:ABC:18984.24 原材料组装成本库存商品 借:库存商品-道闸设备:18984.24 贷:生产成本-基本生产成本-道闸设备:18984.24 开具出售道闸设备50%预收款-发票 借:预收账款:194173.50 贷:主营业务收入-道闸设备:192250.99 应交税费-增值税:1922.51 转结主营业务成本 借:主营业务收入-道闸设备:24838.82 贷:库存商品-道闸设备:24838.82 收到道闸设备50%款项 借:银行存款:194173.50 贷:预收账款:194173.50 B公司安装道闸费 借:应付账款 :7700.00 贷:银行存款:7700.00 目前已经全部开具销售给A公司的发票并收到款项,以及付完安装费尾款。请问,如何将道闸安装费放到销售产品中,作为成本费用
蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8以银行存款支付水由费13.000元,其中,生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税);9.向兴发公司销售原材料A材料200千克,单位
1.分录题蓝天有限责任公司为一般纳税人,增值税税率为13%,所得税税率为25%,原材料收发采用实际成本法,2x21年12月份发生以下经济业务,请编制会计分录。其中:“在途物资”、“原材料”“应交税费”、“生产成本”“库存商品”“其他业务收入”“其他业务成本”等账户须写出相应明细。单位:元。1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付;2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元,3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本;4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料;5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业;6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元:7.计提本月上述借款100万元的借款利息;8以银行存款支付水由费13.000元,其中,对的上面都是问题
老师好,发工资的时候,需要去哪里录入工资表?是交社保的那里录入每个人的工资表并提交吗?课程里面好像没有讲。
请问,公司怎么实交到位。可以借实收资本贷其他应收款吗?其他应收款余额比较大。
物流公司被评为c有什么办法尽快升为B
物流公司被评为c能参加企业招投标吗
公司讲一台车销售了,怎么做分录?
2024年购置500万元以下的的固定资产当时一次性进成本了没进固定资产科目请问所得税汇算时怎么处理
老师,旅行社的税,报税,跟别的不一样吗?难道
老师,好比我有10个库存商品。我产生了销售,确认收入,然后就要结转成本,库存就减少了,那么我要把这次收入作为预收我就不用结转成本,库存在账上就不用减少了。但实际库存少了。所以是不是做预收会比确认收入的账上库存数量结存多?
董老师 在线吗?想咨询您~
老师残保金不是一年平均人数不超过30人就不用交吗?它跟工资总数有关吗?如果人数不超,工资总额大小不影响吧
如何做分录呢
付安装费尾款的账务处理 借:应付账款 贷:银行存款
同学你好 借主营业务成本 贷应付账款
付安装费尾款的账务处理 借:应付账款 贷:银行存款 这笔分录需要写么?
付安装费第一笔费用 借:应付账款 贷:银行存款
要做的 应付账款要冲减了
麻烦写一下分录呗
同学你好 借主营业务成本 贷应付账款