你好,对方给你开了红字发票吗?

之前是小规模纳税人,后来转一般纳税人,然后抵扣了之前小规模时期的专票,现在要冲红抵扣,怎样做账
公司之前是小规模纳税人,现在改为一般纳税人了,那之前小规模时候的专票可以抵扣吗
老师您好,原来是小规模纳税人,后来变成一般纳税人了,之前小规模时候收到的专票,在变成一般人时候可以抵扣吗?
老师请问怎么样查之前的进项税额抵扣了多少?之前是小规模的,现在变成一般纳税人,把原来小规模的进额税抵了,现在要转出
小规模期间收到的专票在转为一般纳税人之后能否退回冲红重开来抵扣进项税?
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
不是,是之前别人开给我的时候我还是小规模纳税人,然后变成一般纳税人了就抵扣了之前的专票,现在要转出进项税
如果是借管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款,现在借管理费用贷应交税费应交增值税进项转出。
是材料票,现在是要冲红原来凭证做账,冲红的时候是还是按照原来的增值税待抵扣吗还是进项税转出
借原材料贷应交税费应交增值税进项转出。
已经销售出去了,贷主营业务,成本贷原材料。
已经销售出去了,借助业务成本贷原材料。
之前是这样的,然后后来3月抵扣了,现在要冲红这种发票,重新把税金也计入,成本怎样记账
借库存商品贷应交税费应交增值税进项转出借主营业务成本贷库存商品,如果销售出去了,你自己需要判断一下,看不到你的帐户处理,并不知道你之前分录是怎么做的。