你好 建筑业收到预付款,借:银行存款,贷:工程结算 开具发票,借:工程结算 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
老师,建筑业收到预付款开票,怎样入账
老师,建筑公司收到预付款还没有开发票怎样做账?
建筑施工企业,收到预付款后再开发票怎么做分录,确认收入怎么做分录
老师,我们是建筑行业,前面会计做账都是用的预付和预收,开票分录是,借预收账款,贷主营业务收入,应交税费,这样可以吗
老师,你好,我们是异地建筑企业,现我们要收业主预付款1200万,开具普通发票1200万,开发票时怎么入账,实际收到款500万,又怎么入账呢
请问:这道题是一篮子交易怎么处理,
四流一致是指哪四流?
生鲜猪肉销售业务流程和记账用单据有哪些
老师店面牌匾名称和工商登记名称不一样可以吗
老师您好。这个检验期的顺序是否有误呢
是不是当月所有人工分摊到库存商品和半成品中,半成品即使不盘点,估算半成品的人工;;不管用定额成本或者把当月人工完全分摊到库存商品(按半成品和完工产品数量比列),这两种方法都行啊,只要每月不留人工成本差额,这两种方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年报吗?5月31号前需要做汇算清缴吗
上面算出来的5和下面的(60-40)不重复吗,我怎么感觉行政管理设备的折旧在这个答案中算了两遍
私车公用租赁协议需要交印花税吗
带扣职工电费怎么做账?这部分代发工资的人员社保挂靠我们分公司的,对方工资先打入我们私账,我们总公司再打入分公司去代发工资和扣社保。 这时候要怎么做账?
老师,如果用新的会计科目该怎样写分录
你好,把 工程结算 科目换成 合同负债 就是了
老师,确认收入的话,初期没有成本票,
你好,是什么原因导致的没有成本票入账呢?
老师,我们是劳务分包的清包工工程,对方付了预付款,要求开票,
你好,初期没有成本票,就需要做暂估入账处理
老师,成本该怎么暂估?有什么比例没有
你好,没有具体的比例 借:工程施工,贷:应付账款—暂估