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老师,建筑业收到预付款开票,怎样入账

2021-12-16 16:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-16 16:21

你好 建筑业收到预付款,借:银行存款,贷:工程结算 开具发票,借:工程结算 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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快账用户9642 追问 2021-12-16 16:25

老师,如果用新的会计科目该怎样写分录

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齐红老师 解答 2021-12-16 16:30

你好,把 工程结算   科目换成   合同负债  就是了

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快账用户9642 追问 2021-12-16 16:32

老师,确认收入的话,初期没有成本票,

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齐红老师 解答 2021-12-16 16:36

你好,是什么原因导致的没有成本票入账呢? 

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快账用户9642 追问 2021-12-16 16:37

老师,我们是劳务分包的清包工工程,对方付了预付款,要求开票,

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齐红老师 解答 2021-12-16 16:41

你好,初期没有成本票,就需要做暂估入账处理 

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快账用户9642 追问 2021-12-16 16:43

老师,成本该怎么暂估?有什么比例没有

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齐红老师 解答 2021-12-16 16:47

你好,没有具体的比例 借:工程施工,贷:应付账款—暂估 

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你好 建筑业收到预付款,借:银行存款,贷:工程结算 开具发票,借:工程结算 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
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